固定資產(chǎn)在銷售的當月通常需要先計提折舊,然后再進行固定資產(chǎn)的清理處理。這樣做是為了確保固定資產(chǎn)的賬面價值正確反映其使用情況。所以是的,需要先計提完折舊再做清理。

金蝶軟件,當月有固定資產(chǎn)減少,但先做的計提折舊的憑證,后做的固定資產(chǎn)清理憑證,要不要將先做的計提折舊的憑證刪除,重新計提折舊?
老師,請問,當月增加的固定資產(chǎn)當月不計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn)當月仍計提折舊,那當月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的固定資產(chǎn),折舊還計提嗎?
當月賣固定資產(chǎn)了 是先提完折舊 再做固定資產(chǎn)清理 還是直接就清理呢
公司注銷那未折舊完的固定資產(chǎn)當月要不要計提,還是直接把剩余折舊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
老師,固定資產(chǎn)是在9月份清理了,但當時沒有做固定資產(chǎn)清理,只做了計提折舊?,F(xiàn)在10月份能直接做固定資產(chǎn)投資清理,不計提折舊嗎
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
如果沒有計提就做了固定資產(chǎn)清理怎么辦?
如果沒有先計提折舊就進行了固定資產(chǎn)清理,可以在發(fā)現(xiàn)這一錯誤后進行調(diào)整。你需要補計提相應月份的折舊,然后再調(diào)整固定資產(chǎn)的清理記錄,確保會計處理的準確性。
次月才發(fā)現(xiàn)問題怎么辦呀?
好的,謝謝!
不客氣!如果還有其他問題,隨時歡迎提問。祝您工作順利!
如果次月才發(fā)現(xiàn)問題,你需要在發(fā)現(xiàn)問題的當月進行調(diào)整分錄,補計前一個月的折舊,并調(diào)整固定資產(chǎn)清理記錄。這樣可以確保財務報表的準確性和完整性。