你好,是的,就是這樣子開(kāi)的。

老師, 我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開(kāi)了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬(wàn),這是第一次開(kāi)的,那我上個(gè)月開(kāi)的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開(kāi)6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開(kāi)到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開(kāi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷項(xiàng)2.3,但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師我們銷售合同含稅價(jià)格是63萬(wàn),現(xiàn)在需要我開(kāi)發(fā)票,稅金是不是63萬(wàn)/1.13*0.13?七萬(wàn)多
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬(wàn)貨物 1,發(fā)票開(kāi)給國(guó)內(nèi)中間商,4萬(wàn)硬件,6萬(wàn)軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開(kāi)給國(guó)外客戶,走的免抵退形式,本月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元,本月開(kāi)具發(fā)票20萬(wàn)元, 能幫看下走哪種形式對(duì)我們公司稅費(fèi)比較劃算嗎
老師請(qǐng)問(wèn)有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請(qǐng)教下,浙江臺(tái)州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
可以少額,多開(kāi)發(fā)票嗎,一天之內(nèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-房租 26400 借:預(yù)付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應(yīng)付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費(fèi)用-房租 8800 貸:預(yù)付賬款-XXX公司 8800
麻煩問(wèn)一下大家,勞務(wù)公司現(xiàn)在跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)需要開(kāi)外經(jīng)證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產(chǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 是什么,請(qǐng)老師詳細(xì)列示下
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡(jiǎn)單入賬

