你好,是的,就是這樣子開的。
老師, 我上個月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請問我這個月在報(bào)增值稅表三的時候,有個期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價稅合計(jì)(免稅銷售額)呢?還是兩個都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
請問老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
老師,一份技術(shù)服務(wù)合同中,約定了兩部分費(fèi)用: 技術(shù)服務(wù)費(fèi)(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi),技術(shù)服務(wù) 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務(wù)使用費(fèi) 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi) 雖然寫清楚了 年度服務(wù)使用費(fèi) 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務(wù)年限 或者 一共服務(wù)多少年,這種情況 怎么計(jì)算 這部分年度服務(wù)使用費(fèi)的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商就會一直提供服務(wù)。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個點(diǎn),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個點(diǎn)開,這個服務(wù)費(fèi)需要按含稅價計(jì)算還是不含稅價計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項(xiàng)2.3,但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06,這樣對不上賬
印花稅是按期申報(bào)的,我現(xiàn)在在報(bào)2季度的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期是寫什么時候呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是合同數(shù)量還是發(fā)票數(shù)量呢
長期待攤費(fèi)用問題,公司已經(jīng)開始營業(yè)了,那這個長期待攤費(fèi)用應(yīng)該是如何平均下來?
老師,2020年12月份補(bǔ)交了一筆增值稅,沒有沖紅發(fā)票,直接補(bǔ)繳了2%,應(yīng)該怎么做分錄
請問老師,無票收入做憑證時摘要寫什么呢
簽約協(xié)議在哪啊?剛好像只簽了一門課程的。完蛋,現(xiàn)在要怎么做才好
老師,待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金,在資產(chǎn)負(fù)債表中,填在哪一項(xiàng)
老師,民宿購買,浴缸,面盆,馬桶,要入普定資產(chǎn)還是,管理費(fèi)用
本月開出含稅收入銷項(xiàng)發(fā)票38507,稅額4430.01,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額29615.11 怎么做分錄
勞務(wù)公司的零時工也要申報(bào)個稅嘛
您好老師,我們勞務(wù)公司,去年的工資有的是在1月份發(fā)的,然后申報(bào)個稅也申到1月份了,然后那個報(bào)表工資是12月份計(jì)提的,這樣的話有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
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