你好,每個稅種分開來做

請問增值稅—進項稅額,增值稅—銷項稅額,兩項都不轉(zhuǎn)入 應交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計著,(利用本月坐上月賬)到時候根據(jù)稅務保稅查上月交多少增值稅,直接登記:借:應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交增值稅—未交增值稅,可以嗎? 2問題:一張進項票拿來本月不知道會不會認證。我是先把它放到應交增值稅—進項稅 還是 把它放入應交增稅待認證?麻煩老師幫忙把增值稅—進項稅,還有待認證啊等等科目對接轉(zhuǎn)換講解一下
大家做賬的時候還把進項稅額和銷項稅額每個月轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目里面?
1.每個月進項跟銷項都要結轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結轉(zhuǎn)
轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個月的要交的增值稅結轉(zhuǎn)到了未交增值稅?。渴遣皇敲看卧谵D(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項)貸:應交稅金-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師好,當月進項稅大于銷項稅了,還需要結轉(zhuǎn)嗎?如果結轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個科目呢?謝謝 以前年度的進項稅和銷項稅都沒有結轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計提借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進項和銷項都轉(zhuǎn)平嗎?
請問老師,公司還沒有實際經(jīng)營,已經(jīng)做了稅務登記,土地稅和房產(chǎn)稅需要繳納嗎?
消費稅申報表中,稅基部分是填銷售額還是成本
成品油柴油批發(fā)零售購進柴油單位是噸轉(zhuǎn)換成升的標準是什么,開票系統(tǒng)是1噸=1176升,實際是密度不一樣升數(shù)就不一樣,入賬是按按個來入賬
老師,您好!請問這個報關單上面的運費保費雜費指的是海運運費,海運保費嗎
稅務局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應該怎么做?
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得稅如何計算繳納,如利潤為40萬,需要交多少個人經(jīng)營所得稅
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公司稅務已注銷,營業(yè)執(zhí)照沒注銷,現(xiàn)在顯示經(jīng)營異常,注銷都需要準備什么
國有企業(yè)沒有工會,全部職工參加了主題活動,看紅色電影的費用,可以走公司賬支付嗎?可以的話,怎樣記賬?
老師,公司買的茶桌茶具,開的發(fā)票,走什么科目
有沒有例子可以看一下
比如增值稅,銷項稅100,進項稅50、進項稅額轉(zhuǎn)出20 應交稅費-未交增值稅=貸方100%2B20-借方50=70
是不是把應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 未交增值稅 做一個丁字帳 應交個人所得稅 做一個丁字帳 應交企業(yè)所得稅 做一個丁字帳 城市維護建設稅 教育費附加 地方教育費附加 做一個丁字帳
就是增值稅 個人所得稅 企業(yè)所得稅 附加稅各做一個丁字帳
增值稅 個人所得稅 企業(yè)所得稅 附加稅各做一個丁字帳 這樣你才好區(qū)分