物業(yè)公司給我們開具專用發(fā)票,我們可以抵扣銷項(xiàng)稅額。

住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?我公司是一般納稅人,銷售安裝空調(diào)
收到保險(xiǎn)公司開給我們的專票,是按6%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我們是銷售貨物的一般納稅人
老師你好,我們是一般納稅人平安保險(xiǎn)公司給我們公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣嗎?
我公司一般納稅人銷售貨物并提供安裝調(diào)試,是不是全額按13%開專票,其中有一些結(jié)構(gòu)安裝是別人公司給我們做的,別人給我們是建筑業(yè)的9%進(jìn)項(xiàng),我們能把銷售合同,拆分開票嗎?貨物13%,安裝調(diào)試9%
我們是空調(diào)銷售公司,一般納稅人,我們公司只有設(shè)備進(jìn)項(xiàng)專票,但是客戶要求我們公司開安裝輔料的發(fā)票,我們?nèi)绻_出去了是不是需要交13的稅呀
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

