你好,你紅字沖減之前確認(rèn)收入的分錄 然后,借庫存商品,貸應(yīng)收賬款。
19年購進(jìn)一批原材料,預(yù)付50萬,原材料已經(jīng)全部投入生產(chǎn),后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題與供應(yīng)商協(xié)商,20年1月份退回預(yù)付款50萬,另賠款15萬,生產(chǎn)余下的半成品全部退回,請問會計分錄應(yīng)該怎么處理,已經(jīng)銷售,已經(jīng)開了銷售發(fā)票
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應(yīng)付帳款 貸:庫存現(xiàn)金 有開紅字發(fā)票,有退回款項
公司購買材料貨款已付發(fā)票未到,以前付款的時候走的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在確認(rèn)發(fā)票已經(jīng)收不回來了,需要怎樣做分錄,而且是以前年度的
本公司本月從A公司購入的材料部分與合同規(guī)定的不符,現(xiàn)進(jìn)行退貨處理,并取得增值稅專用發(fā)票(紅字)注明的A01退貨數(shù)量80千克,不含稅價款為3600.00元,稅款為468.00元,貨款在材料購入時已支付,本公司當(dāng)日尚未收回退貨款。分錄怎么做
客戶退回部分材料,之前付款按合同時間節(jié)點(diǎn)付款,款未付完,掛的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在退回部分材料會計分錄怎么寫?
老板給24年的動車票來報銷 ,現(xiàn)在還可以入賬在稅前扣除嗎?
新人一個,進(jìn)銷存在哪個軟件里面操作呢
老師,就是勞務(wù)費(fèi)報個稅是怎么就算,這個知識點(diǎn)我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請勿回復(fù)
老師,請問上個月按照8塊單價賣,這個月沖銷,按照7塊單價賣,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要不需要重新調(diào)整?
個體戶小規(guī)模,企業(yè)小規(guī)模,繳稅上有哪些區(qū)別,明細(xì)解答,謝老師
老師,就是勞務(wù)費(fèi)報個稅是怎么就算,這個知識點(diǎn)我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請勿回復(fù)
老師,我們廠房租金企業(yè),小規(guī)模。我們客戶讓開專票,是不是租金專票和普票都是五個點(diǎn)
老師,請問我們準(zhǔn)備讓銀行開一個履約保函,如果只把金額是100萬,我們需要跟客戶收取100萬的金額,然后打給銀行,到期銀行再打給我們是嗎
老師,我們在東莞有自己的工廠生產(chǎn),現(xiàn)在準(zhǔn)備在深圳注冊一家新的貿(mào)易公司進(jìn)行出口,香港有公司(深圳貿(mào)易公司和香港公司簽合同),另外香港公司和海外日本客戶簽。香港公司和深圳貿(mào)易公司的法人都是同一人,這種情況報關(guān)單境內(nèi)發(fā)貨人、生產(chǎn)銷售單位、境外收貨人要怎么體現(xiàn)呢?
老師,請問上個月按照單價8元銷售,這個月重新沖銷了,按照單價7元銷售,這個產(chǎn)品科目本月出現(xiàn)了負(fù)數(shù),可以直接借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎?