你好,是的,是可以抵扣的不需要配比。

老師,那個(gè)購(gòu)進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報(bào)稅時(shí),是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個(gè)免稅銷售,也可以開(kāi)6%稅率的話,是不是開(kāi)6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,這是咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的答疑,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么呢?比如進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn),稅就是13萬(wàn),總共113萬(wàn)對(duì)不對(duì),如果要票就是113萬(wàn),不要票就是100萬(wàn),又說(shuō)要票可以抵扣增值稅13萬(wàn),還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬(wàn)是是什么意思呢???進(jìn)項(xiàng)不是抵扣增值稅嗎老師???
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們開(kāi)具免稅發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,軟件企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)可以開(kāi)具免稅發(fā)票,那我們對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是就不可以抵扣
老師您好!零稅率政策的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣并可申請(qǐng)出口退稅的;而免稅政策的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是不可抵扣的,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果自愿放棄零稅率而開(kāi)具免稅發(fā)票,那么與之相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)還能不能可以抵扣了??!!謝謝!!
老師你好,如果我增值稅進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因?yàn)橘M(fèi)用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說(shuō)企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣???
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工的個(gè)稅是怎么計(jì)算的?
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,就是24年虧損,25年4季度盈利,整個(gè)25年利潤(rùn)額為正數(shù),那4季度是不是可以不用預(yù)扣預(yù)繳,先彌補(bǔ)24年的虧損?
老師 你好 我們銷售生產(chǎn)線 生產(chǎn)線里包含好幾個(gè)設(shè)備,還有小零件/設(shè)備調(diào)。怎么開(kāi)發(fā)票?
老師,A公司持股B公司股份,如果A公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候需要繳納什么稅
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的普通發(fā)票,系統(tǒng)里全量發(fā)票里可以查到,但是抵扣勾選的發(fā)票里提取不出來(lái),那我可以計(jì)算抵扣填到報(bào)表里嗎
老師中午好!10月扺扣已勾選了,現(xiàn)在要撤銷如何操作?
請(qǐng)教,車輛入賬價(jià)值報(bào)括購(gòu)置稅嗎?保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)該是費(fèi)用化吧
老師個(gè)人獨(dú)資和控股的有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人的是不是不用交企業(yè)所得稅呀
老師,請(qǐng)問(wèn)電費(fèi)的分割單需要雙方蓋章嗎
請(qǐng)問(wèn)旅游公司和勞務(wù)勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模和一般納稅人都怎么算差額記稅,和一般計(jì)稅的?

