久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

郭老師,出口退稅現(xiàn)在是11月,屬期是幾月,看留底是看幾月留的,10月還是9月

2024-11-04 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-04 14:21

出口退稅的屬期通常是指貨物出口的月份。如果現(xiàn)在是11月,你應(yīng)該查看10月份的出口記錄和相關(guān)留底資料。

頭像
快賬用戶5523 追問 2024-11-04 17:05

所屬期是業(yè)務(wù)發(fā)生期,我申報是10月,屬期顯示是9月,就是9月業(yè)務(wù),我申報11月,所屬期是10月

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-04 17:07

對的,你理解得很準確。申報月份是指你提交退稅申請的月份,而所屬期則是指實際發(fā)生出口業(yè)務(wù)的月份。所以如果你在11月申報,所屬期是10月,就代表這是10月份的出口業(yè)務(wù)。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
出口退稅的屬期通常是指貨物出口的月份。如果現(xiàn)在是11月,你應(yīng)該查看10月份的出口記錄和相關(guān)留底資料。
2024-11-04
您好,看10月份的。請問還有什么可以幫您
2021-09-28
您好 11月申報的時候有留抵稅額還會繼續(xù)退稅的哈 不會過期
2024-11-03
生產(chǎn)出口企業(yè)申請退稅的流程及相關(guān)規(guī)定如下: 一、退稅流程 資格備案 企業(yè)在首次申報出口退(免)稅時,應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)提供相關(guān)資料進行出口退(免)稅備案。 退稅申報 企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 申報時需通過電子稅務(wù)局或退稅申報軟件提交相關(guān)退稅申請表及憑證資料,包括出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票等。 二、留抵稅額退稅方式 并非按月退稅 留抵稅額不是按月退給企業(yè)。一般情況下,企業(yè)需要在滿足一定條件時才能申請退還留抵稅額。 申請后審核退稅 當企業(yè)符合留抵退稅條件時,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額。稅務(wù)機關(guān)會對企業(yè)的申請進行審核,審核通過后將留抵稅額退還給企業(yè)。 留抵退稅的條件通常包括連續(xù)六個月增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于 50 萬元等(具體條件可能因地區(qū)和政策調(diào)整而有所不同)
2024-10-14
同學,你好 可以參考 https://www.sohu.com/a/806863289_471689#:~:text= 你申報哪筆出口退稅,對應(yīng)的稅額才會給你們
2024-10-14
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×