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老師,正常月底沒有留底的情況下,增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2024-11-04 08:54
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-04 08:57

增值稅的會(huì)計(jì)分錄主要涉及到應(yīng)交稅費(fèi)科目。如果是銷項(xiàng)增值稅(即銷售時(shí)產(chǎn)生的稅),分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸“主營業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。如果是進(jìn)項(xiàng)增值稅(即購買時(shí)支付的稅),分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”。

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快賬用戶6304 追問 2024-11-04 09:04

月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-11-04 09:08

月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄通常是將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用來抵減銷項(xiàng)稅額。分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,差額部分則反映為應(yīng)繳稅費(fèi)。如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,超出部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。

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增值稅的會(huì)計(jì)分錄主要涉及到應(yīng)交稅費(fèi)科目。如果是銷項(xiàng)增值稅(即銷售時(shí)產(chǎn)生的稅),分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸“主營業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。如果是進(jìn)項(xiàng)增值稅(即購買時(shí)支付的稅),分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”。
2024-11-04
同學(xué)你好。 實(shí)務(wù)中關(guān)于 這塊 有兩種處理方法。我給你分別說一下
2025-05-09
同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-07
你好,沒有拿到銀行回單的時(shí)候先不做賬。
2022-05-17
您好,借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-10-10
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