增值稅的會(huì)計(jì)分錄主要涉及到應(yīng)交稅費(fèi)科目。如果是銷項(xiàng)增值稅(即銷售時(shí)產(chǎn)生的稅),分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸“主營業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。如果是進(jìn)項(xiàng)增值稅(即購買時(shí)支付的稅),分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”。
老師,增值稅留底退稅的分錄怎么寫
老師,留底退稅銀行回單沒有拿到的情況下是否可以做會(huì)計(jì)分錄?
老師,有留底稅額的情況下,月末需要做增值稅處理嗎?
請問老師,本月有留底,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額55, 這個(gè)月依舊有留底,我怎么去做這個(gè)留底分錄
老師,您好,審核補(bǔ)繳的增值稅部分,需要同時(shí)補(bǔ)繳城建稅,教育費(fèi),地方教育附加嗎?
老師,你好,請問老板在公司附近租房,3年的房租,金額15萬,開的專票,能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,應(yīng)該做什么科目,謝謝
幫其他公司墊付房租,收款方是個(gè)人,應(yīng)該怎么入賬
老師請問下電梯的維保費(fèi)需不需要交印花稅?
老師,請問離職補(bǔ)償金的賬務(wù)處理怎么做,比如上個(gè)月發(fā)生了5000的離職補(bǔ)償金
先預(yù)收充值,充值卡再去平臺下各店消費(fèi),預(yù)收開具發(fā)票內(nèi)容是什么?
老師好,請問下,第一季度和第二季度土地城鎮(zhèn)土地使用稅還是減半征收,為啥第三季度要全額申報(bào)呢
企業(yè)固定資產(chǎn)賣車給自己家另一個(gè)企業(yè),需要開專票嗎
老師,請問在什么情況下需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告?
固定資產(chǎn),每月已經(jīng)折舊完,不需要計(jì)提了,固定和累積折舊,資產(chǎn)負(fù)債表科目上不是有金額嗎,需要做什么處理嗎,還是一直掛著,還是等報(bào)廢的時(shí)候轉(zhuǎn),分錄是什么
月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄通常是將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用來抵減銷項(xiàng)稅額。分錄為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,差額部分則反映為應(yīng)繳稅費(fèi)。如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,超出部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。