當月如果進項稅額大于銷項稅額,可以將未抵扣完的進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月繼續(xù)抵扣。至于3%不能抵稅的部分,這部分稅額應當作為成本費用處理,計入損益表。而6%可以抵扣的進項稅,就正常在納稅申報表中進行抵扣處理。每月末,確保所有稅額的計算和分類正確無誤,按規(guī)定填報納稅申報表。

本月企業(yè)的進項大于銷賬,還有稅盤維護費280全額抵扣的,月末這個進項和銷賬需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有全額抵扣的280要做處理嗎
老師這個月進項大于銷項認證了的,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額怎么處理,
每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務上比稅局多出來的進項稅怎么處理???每月的進項稅和銷項稅都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務上比稅局多出來的進項稅怎么處理?。棵吭碌倪M項稅和銷項稅都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師一般納稅人每月底銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項大于進項,進項大于銷項請分別寫出來)
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
會計憑證上需要怎樣出會計分錄呢?
對于6%可以抵扣的進項稅額,會計分錄通常是:借記“應交稅費-進項稅額”賬戶,貸記“銀行存款”或“應付賬款”賬戶。對于3%不能抵扣的稅額,分錄是:借記“成本費用”相關(guān)賬戶,貸記“銀行存款”或“應付賬款”賬戶。這樣處理可以確保稅金處理的準確性和合規(guī)性。