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你好,老師,我們的工人是勞務(wù)公司的,工資都是打給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司發(fā)給公司,請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)公司需要開票給我們嗎?賬務(wù)處理怎么做呢?

2024-10-31 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-31 14:56

?勞務(wù)公司需要開票給我們的。 借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi)等 貸:銀行存款

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2024-10-31 14:57

是差額計(jì)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:00

你不管對(duì)方怎么計(jì)稅,按支付的金額做成本費(fèi)用就是,如果要抵扣進(jìn)項(xiàng),直接勾選抵扣就行

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2024-10-31 15:03

就是對(duì)方按照我們付給他們的金額開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:05

是的,就是那樣子的

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2024-10-31 15:06

我們需不需要附工資呢

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:09

不需要的,是對(duì)方發(fā)工資

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?勞務(wù)公司需要開票給我們的。 借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi)等 貸:銀行存款
2024-10-31
您好! 按正常支付工程款/分包款,辦好代付協(xié)議就行。
2020-10-09
借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 需要發(fā)票的
2024-05-13
你好,需要開發(fā)票給你們的,開發(fā)票費(fèi),你們一般是做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一勞務(wù)費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款
2024-05-13
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)科目??
2021-06-21
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