您好!如果公司以顧問(wèn)費(fèi)形式支付給個(gè)人,通常需要該個(gè)人提供個(gè)人所得稅發(fā)票(即個(gè)稅完稅證明)給公司,以證明他已經(jīng)繳納了相應(yīng)的個(gè)人所得稅。這樣公司才能將這筆費(fèi)用計(jì)入成本或費(fèi)用中。如果他無(wú)法提供發(fā)票,公司需要代扣代繳個(gè)人所得稅。

我們公司請(qǐng)了一個(gè)顧問(wèn),每個(gè)月的顧問(wèn)費(fèi)之前都是以工資的形式發(fā)給他,按照正??鄢齻€(gè)稅。如果我們直接按照顧問(wèn)費(fèi)支付的話,個(gè)稅我們公司不代繳可以嗎?怎么樣操作比較好呢
老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開(kāi)票問(wèn)題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬(wàn)元,假如稅費(fèi)交5萬(wàn)元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開(kāi)50萬(wàn)元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬(wàn)得發(fā)票我們給他們打款45萬(wàn),這樣理解對(duì)嗎
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司賬戶進(jìn)來(lái)一筆技術(shù)服務(wù)款,這是個(gè)人以我公司名義干的活,現(xiàn)在這筆錢準(zhǔn)備要支付給他,他可以代開(kāi)材料發(fā)票然后把款支付給他嗎?
公司因?yàn)槎嗍樟丝蛻舻腻X,現(xiàn)以現(xiàn)金形式退回去了,但對(duì)方給我們提供的發(fā)票是別人開(kāi)給他們公司的,發(fā)票抬頭不是我們公司的,這個(gè)怎么處理?
我們公司需要請(qǐng)一個(gè)退休人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、請(qǐng)問(wèn)是給他發(fā)工資還是他給我們提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)票預(yù)計(jì)開(kāi)160萬(wàn),要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問(wèn)我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒(méi)有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒(méi)有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤(rùn)有14萬(wàn),這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊(cè)資本是100萬(wàn),但是沒(méi)有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?


如果我們支付7000的顧問(wèn)費(fèi),我們公司代扣代繳個(gè)稅,稅率是幾個(gè)點(diǎn)
支付顧問(wèn)費(fèi)給個(gè)人,按照勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)算個(gè)稅。稅率是20%,但如果是偶然所得,稅率可以是20%起征點(diǎn)800元。具體情況可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)確定適用稅率。