對于17萬元的勞務(wù)費,如果以個人名義開具,通常需要按照個人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報和納稅。個人取得勞務(wù)所得,稅率通常為20%。因此,理論上需要繳納的稅款為17萬元的20%,即34,000元。 關(guān)于發(fā)票品名的問題,建議按照實際交易內(nèi)容開具發(fā)票,以避免違反稅務(wù)規(guī)定。如果有疑問或需要優(yōu)化稅務(wù)處理,建議詳細(xì)記錄所有費用,并與會計或稅務(wù)專業(yè)人士討論,以確保符合法規(guī)要求。
今年3月份獎金2.8萬,公司要我們開1個點的增值稅普通票發(fā)放。但是后來又把發(fā)票退給我們了,實際按工資發(fā)放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬了。因為我的發(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒有去退,請問這個2.8萬我年終要不要補(bǔ)稅?如果補(bǔ)按多少補(bǔ)?我的個稅抵扣里面有首套房房貸,2個60歲的老人贍養(yǎng)。我個稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬多的個稅了,請問我這個19萬是不是還要按14萬以上補(bǔ)繳繳,還是只從14萬以后補(bǔ)?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問了稅務(wù)局,說要找到其他2聯(lián)才可以?請問我要怎么辦?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個問題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務(wù)局代開”他根本聽不懂,有些字都不認(rèn)識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務(wù)來給他們申報對么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發(fā)票是怎么計算稅款的呢?謝謝
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個點的稅,還要交10個點個稅,有這個10個點的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄
老師您好 我們公司有個技術(shù)員工工資很高 超了社保基數(shù) 但是又想給他按最低基數(shù)交社保 這個在賬務(wù)和申報怎么做呢老師
接到稅局電話,說企業(yè)有中高風(fēng)險,具體應(yīng)該怎么處理呢
現(xiàn)在夫妻雙方其中女方全額填了子女教育專項附加扣除,,匯算清繳發(fā)現(xiàn)年收入小于六萬,她還能刪了,讓男方全額填子女教育,享受2000*12=24000的扣除嗎
企業(yè)個人所得稅在電子稅務(wù)局網(wǎng)上怎么去操作?具體流程是怎樣的
老師,公司有分租一層廠房給關(guān)聯(lián)公司,但是公司的經(jīng)營范圍沒有租賃,有咨詢服務(wù),可以收租金開咨詢服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師你好!非住宅出租,出租交什么稅?每月20萬元租金,老師幫我核算一下稅費
發(fā)票金額比實付金額(合同金額)大,有沒有關(guān)系的?影響財務(wù)做賬嗎?
老師,請問24年有個費用大約有4萬,直接入賬了,但是今年才收到發(fā)票,這樣的話直接放上發(fā)票還是直接沖了,計提這個月啊
老師,公司有理財業(yè)務(wù)的話怎么做分錄,都記什么科目啊
請問已開具個人的勞務(wù)費發(fā)票可以取消嗎?請問在稅務(wù)局大廳除了可以開勞務(wù)費發(fā)票,還能開什么發(fā)票?
一旦發(fā)票已經(jīng)開具并報送稅務(wù)局,通常不能取消。如果發(fā)生錯誤,需要通過正規(guī)渠道進(jìn)行糾正,可能包括開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖賬。 在稅務(wù)局大廳,除了可以開具勞務(wù)費發(fā)票,還可以開具商品銷售發(fā)票、建筑業(yè)發(fā)票、運輸發(fā)票等多種類型的發(fā)票,具體可開具的發(fā)票類型取決于業(yè)務(wù)性質(zhì)和稅務(wù)局的具體規(guī)定。
好的,謝謝!
不客氣!如果還有其他問題,隨時歡迎提問。祝工作順利!
老師,請問假如這17萬元沒有申報勞務(wù)費,是不是在申報企業(yè)所得稅時,不能計算成本里,需要繳納企業(yè)所得稅?
如果這17萬元的勞務(wù)費沒有正規(guī)申報,那么在計算企業(yè)所得稅時,這筆費用通常不能作為成本或費用扣除。這意味著在計算應(yīng)納稅所得額時,這筆費用會被加回,可能導(dǎo)致企業(yè)所得稅的增加。正確的做法是按照規(guī)定申報并繳納相應(yīng)的個人所得稅或企業(yè)所得稅,確保財務(wù)記錄的合規(guī)性。
今天接稅務(wù)局的電話說這勞務(wù)費必須要申報,請問有沒有其他辦法,交勞務(wù)費34000太多了,可以不計成本交17萬*0.05的企業(yè)所得稅嗎?
勞務(wù)費必須按照個人所得稅的相關(guān)規(guī)定申報和繳納稅款,通常為20%的稅率。如果試圖以其他方式處理,比如將其作為企業(yè)成本并希望按較低的企業(yè)所得稅稅率申報,這種做法可能不符合稅法規(guī)定,存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為逃稅的風(fēng)險。 正確的做法是依法申報并繳納個人所得稅。如果擔(dān)心稅負(fù)過重,可以咨詢會計或稅務(wù)專家,看是否有合法的稅務(wù)籌劃方法可以優(yōu)化稅負(fù)。