你好,這個附加稅是用4954.13*附加稅的稅率, 然后印花稅按照不含增值稅的金額計算1‰。小規(guī)模小型微利企業(yè)減半
2021年自家廠房出租代開發(fā)票需要交多少稅,房東給我們開了一張9個點66000的含稅發(fā)票,國稅5449.54我們?nèi)~承擔,另外收了我們總金額十個點6600的金額,房產(chǎn)稅減半征收,其他的還有什么費用嗎?這么高是合理的嗎
老師 我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開票10萬(9個點), 我們要提供13個點的材料進項7萬 和3萬的勞務(wù)普票給他們,另外他們還要扣我們10萬不含稅金額2.5個點稅錢,是不是相當于這額外收的2.5個點稅錢是他們賺的掛靠費?
個體戶承租了企業(yè)的固定資產(chǎn)房產(chǎn)作為酒店經(jīng)營地址。協(xié)議讓注明了房租的金額為不含稅價格?,F(xiàn)在企業(yè)要求我們承擔房屋租金的稅費,請問合理嗎?房屋租金的稅費不是應(yīng)該由承租方企業(yè)來繳納嗎?個體戶個體戶,我只要按時,繳納了租金做好核算就沒有任何問題風險,對嘛,我是不是不應(yīng)該承擔這個稅費?。。
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點,稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點,然后我們企業(yè)所得稅也是5個點,你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點,稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點,然后我們企業(yè)所得稅也是5個點,你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進項稅額,我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個出口原材料的報關(guān)單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?
是問他們收增值稅+增值稅*附加稅率 +印花稅不含稅金額的*0.001 /2 收這些稅嗎?這個也要問他們收印花稅的是吧
還需要交一個企業(yè)所得稅。如果單位有盈利 是
我們轉(zhuǎn)租的我們也要交6萬印花稅的是吧,企業(yè)所得稅不收了
是 這個印花稅購入銷售都交
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快