那么就需要修改2季度預(yù)交的所得稅申報(bào)表
老師你好!企業(yè)所得稅疑點(diǎn)提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤(rùn)總額”與利潤(rùn)表“利潤(rùn)總額”本年金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。這個(gè)但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和利潤(rùn)綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅的實(shí)際利潤(rùn)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)必須要一致嗎?還是跟財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一致再減去所得稅費(fèi)用?比如企業(yè)所得稅實(shí)際利潤(rùn)是5200,實(shí)際已繳納所得稅額是200,那我的利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)是填5200還是5000呢?謝謝!
稅務(wù)局查到公司18年得匯算清繳年度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字不一致,遇到這種情況我應(yīng)該怎么改,是需要把18年得所有財(cái)務(wù)報(bào)表都檢查一遍么?有沒有快點(diǎn)的辦法,我知道匯算清繳上的利潤(rùn)總額是對(duì)得,我怎么能快點(diǎn)改正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,22年利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤(rùn)總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤(rùn)跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對(duì)外開的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
你好老師,這里面所得稅預(yù)繳申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,還是就是單純的營(yíng)業(yè)成本,123行沒關(guān)系,
營(yíng)業(yè)成本不包括銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用, 都是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù): 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本 利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額: 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本<>利潤(rùn)總額