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老師,有張2023年4月份的住宿發(fā)票已經(jīng)抵扣了,我沒有收到這張發(fā)票,因在外地,也不想抵扣了,沒做賬,現(xiàn)在要怎么處理

2024-10-22 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-22 12:41

若不想繼續(xù)抵扣,需在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺將該發(fā)票進(jìn)行紅沖或作廢處理,并在當(dāng)期申報表中調(diào)整相應(yīng)進(jìn)項稅額。如已跨月,只能通過開紅字發(fā)票方式處理。具體情況建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)操作流程。

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快賬用戶6660 追問 2024-10-22 12:44

我是收票方,我怎么紅沖

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齊紅老師 解答 2024-10-22 12:47

作為收票方,如果原發(fā)票還未認(rèn)證抵扣,可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺申請發(fā)票退回;如果已認(rèn)證抵扣,則需要銷售方開具紅字發(fā)票來沖銷原發(fā)票。具體操作可能需要聯(lián)系銷售方協(xié)助完成。請根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求進(jìn)行相應(yīng)處理。如有疑問,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。

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若不想繼續(xù)抵扣,需在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺將該發(fā)票進(jìn)行紅沖或作廢處理,并在當(dāng)期申報表中調(diào)整相應(yīng)進(jìn)項稅額。如已跨月,只能通過開紅字發(fā)票方式處理。具體情況建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)操作流程。
2024-10-22
這個的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預(yù)付賬款 貸:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-05-04
你好,這個是退貨的業(yè)務(wù)嗎?你們單位開紅字信息表,然后對方給你開紅字發(fā)票。
2022-06-09
你好,現(xiàn)在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款。
2022-10-09
補上就可以,借xx 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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