你好你的這個業(yè)務(wù)不需要交印花稅。
老師,我公司分包一些工程給個人承包(人工輔材,屬清包工程),承包方以個人名義開了一張20萬分包工程發(fā)票給我公司,他們當(dāng)時在稅局交納了增值稅、經(jīng)營所得稅、個稅、印花稅及附加稅,他們個人到明年在綜合申報時需要把這份發(fā)票需列入個稅做綜合申報嗎
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,我們收到的發(fā)票 *設(shè)計服務(wù)*廣告制作 是工程項目上做標(biāo)識牌了,請問這個是要按加工承攬交印花稅嗎 老師,我們收到員工報銷的廣告公司的手撕票4500元,制作公示欄了,請問這個也要按加工承攬合同交印花稅嗎
老師,我們是房企,有一個專項施工合同金額5萬元,我們付款對方開具的發(fā)票是應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)票,那這個專項施工合同,我們需要申報印花稅嗎
對方開給我們建筑服務(wù)-工程服務(wù)增值稅專用發(fā)票,簽有合同,這種我應(yīng)該如何計?交印花稅話是按合同含稅價交印花稅嗎?交印花稅是若當(dāng)月發(fā)生的就要在當(dāng)月申報期內(nèi)交印花稅?還是按季度申報繳納印花稅?
您好,給英國支付2筆外匯,外匯應(yīng)付金額合計為:美元45175.22。老板讓扣除美元320,讓實付美元44855.22,但是報關(guān)單的金額合計為應(yīng)付金額美元:45175.22,那去銀行只支付44855.22,銀行讓支付嗎
4D選項,火車票,航空客票行程單等,不屬于扣稅憑證嗎?
專精特新中小企業(yè)每年都要申報嗎?科技局發(fā)的牌子有效期至明年年底
老師,我們公司收了200元押金,現(xiàn)債權(quán)人說不要了,讓我公司出個證明,他們好沖賬。這個說明是我們寫嗎?如果是得如何寫
老師您好。這邊是一般納稅人酒店小企業(yè)會計準(zhǔn)則,酒店場地是租的法人的,跟一家公司簽訂了一個采購合同,需要交印花稅嗎,這個合同屬于消防要用到的,我應(yīng)該計入什么科目?
老師,公司注冊商標(biāo),用另一個公司報銷費(fèi)用可以嗎?就是注冊商標(biāo)費(fèi)
老師辦營業(yè)執(zhí)照,一人有限公司和多人有限公司有什么區(qū)別,一人有限公司指的是個體戶或個人獨(dú)資企業(yè)嗎?老師
老師,今年的社?;鶖?shù)怎么核
電子銀行承兌匯票到期,怎么操作提示付款
老師 您好,我公司主要給甲方提供技術(shù)服務(wù),又有一部分貨物供應(yīng),甲方要去我們?nèi)堪凑?%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)開發(fā)票,這樣合規(guī)嗎
我也查出來不交,但專管員核了稅種,我就不知道怎么辦了,0報?
你好,對的你先零申報就可以了
老師,我們還有一張咨詢費(fèi)的成本發(fā)票,這個要交印花稅?
你好,這個不需要交印花稅
謝謝老師
你好,不用客氣的了。