你好,你不用出財(cái)務(wù)報(bào)表也可以對(duì)賬,你看他的明細(xì),余額,截止的時(shí)間不就行了。

老師,您好,我們有一家勞務(wù)公司,這個(gè)公司就是啥業(yè)務(wù)也沒(méi)有,光就是代開發(fā)票的,代開發(fā)票后我跟對(duì)方也把成本票要來(lái)了,現(xiàn)在牽扯報(bào)個(gè)稅,前幾次個(gè)稅都是通過(guò)我們從銀行走了流水,然后把現(xiàn)金取出來(lái)了做的工資表,就像現(xiàn)在這個(gè)月就沒(méi)啥業(yè)務(wù),老師像這種的我個(gè)稅怎么申報(bào)合適呢。
老師你好,我們公司是沒(méi)有系統(tǒng)的,就是記銀行,現(xiàn)金流水賬,前期出納墊付了一大堆錢,這個(gè)已經(jīng)記進(jìn)流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報(bào)銷掉,我這個(gè)應(yīng)該怎么消掉?因?yàn)橹坝浟魉~已經(jīng)記了支出了,報(bào)銷我不能再付她的了,不然余額對(duì)不上,但是我又要提現(xiàn)這個(gè)是她墊付的已經(jīng)支付了呢
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司購(gòu)進(jìn)這個(gè)粉塵儀了,嗯,然后對(duì)方給我們開了一張收據(jù),我們打算入賬,然后呢,款項(xiàng)的話我們也報(bào)銷給購(gòu)買設(shè)備的人了,也有這個(gè)相應(yīng)的銀行流水轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的報(bào)銷流水憑證,然后是不是這兩張憑證入賬就可以了,然后這個(gè)分錄怎么做呢?我知道貸方是銀行存款,借方該寫什么呀?
你好老師我去年23年的銀行流水對(duì)不上今年1月的流水,是少做了一筆付款分錄,然后公司年度所得稅也申報(bào)了,然后也出了稅審報(bào)告了,那這個(gè)怎么處理
老師您好,我有兩個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)是單個(gè)計(jì)算稅費(fèi)嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬(wàn)元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報(bào)是按0申報(bào)嗎?
公司公戶給個(gè)人打款勞務(wù)費(fèi),是需要個(gè)人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對(duì)方報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是嗎,個(gè)稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個(gè)人社保部分,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候還可以扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費(fèi)賬戶類型選一般還是臨時(shí)
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計(jì)入什么費(fèi)用 ,制造費(fèi)用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購(gòu)進(jìn)來(lái)一批體育器材,然后以同樣的價(jià)格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收款方是我公司,那個(gè)付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對(duì)賬單和回單都是看不出來(lái)這個(gè) 0 是什么,我想知道掛哪個(gè)合適
請(qǐng)問(wèn),我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤(rùn)如何做賬務(wù)處理呢


不是,老師,對(duì)賬是沒(méi)問(wèn)題的,現(xiàn)在老板就是想財(cái)務(wù)按照8.21-9.21這樣做賬,不要按月做賬,我都無(wú)語(yǔ)了,財(cái)務(wù)可以做賬嗎?
但是你們22號(hào)之后到月底能不發(fā)生業(yè)務(wù)嗎?你不發(fā)生業(yè)務(wù)沒(méi)有問(wèn)題,但是你發(fā)生業(yè)務(wù)的話就不一一致了。
肯定發(fā)生業(yè)務(wù)的,就是老板想這個(gè)賬一直按照8.21-9.21這樣滾動(dòng),出報(bào)表,這樣不是亂套了嗎
對(duì)的是的,做不到,所以你們做不到。
對(duì)啊,老師銀行流水記賬本來(lái)就是一個(gè)月的啊,而且稅務(wù)局也不可能同意這樣做賬吧?不是一個(gè)月一個(gè)月做賬的嗎
這樣沒(méi)法做,不好做。
老師,不是不好做,是財(cái)務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)局也不可能同意這么做賬吧?我工作這么多年第一次聽說(shuō)財(cái)務(wù)可以這樣做賬的,到時(shí)候人家稅務(wù)局如果查賬,注銷啥的,人家同意嗎?
有這么做的啊 不銷售的沒(méi)有問(wèn)題
22號(hào)到31號(hào),你之間沒(méi)有開發(fā)票就可以,能做到可以做呀。
開票的,我們是20號(hào)對(duì)賬,基本都月底開發(fā)票的,月初其他客戶也有開
老師,如果這樣做,那系統(tǒng)生成的報(bào)表賬期都跟稅務(wù)局報(bào)表不一致了,怎么申報(bào)???
開發(fā)票你就不行,你除非不開發(fā)票就能做到 不開發(fā)票最后和你實(shí)際不一致了
老師,你說(shuō)的這個(gè)只是針對(duì)增值稅嗎?反正感覺(jué)很亂,到時(shí)候申報(bào)各種稅種都亂了
直接跟你老板說(shuō)一下實(shí)際情況就行。
老師,怎么說(shuō)?直接說(shuō)稅務(wù)局是要求按月做賬的,這樣做不允許的可以嗎?感覺(jué)小公司老板就是想一出是一出的
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候是自然月份,包含能修改 這樣的話,22號(hào)到30號(hào)都沒(méi)法做到本月的數(shù)據(jù)里面去和實(shí)際的不一致。