目前系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要每個(gè)外管證號(hào)單獨(dú)登錄處理,沒有合并登錄預(yù)繳的功能。建議每次辦理時(shí)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢是否有新的便捷措施。抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)???
請(qǐng)問,建筑行業(yè)外管證,是由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)的還是由出納負(fù)責(zé)的? 我是出納,我們公司讓我負(fù)責(zé)開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學(xué)會(huì)了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳??墒俏腋静恢酪趺搭A(yù)繳,因?yàn)槔锩嬉疃悇?wù)局分科信息,項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者代理人是誰(shuí),身份證信息是什么,還有經(jīng)營(yíng)金額之類的。這些我一個(gè)出納哪里懂這些,這不是會(huì)計(jì)應(yīng)該負(fù)責(zé)的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會(huì)開外管證,不會(huì)預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個(gè)項(xiàng)目難道我要一個(gè)個(gè)打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實(shí)吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰(shuí),就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
老師:你好!我司是個(gè)勞務(wù)公司,有三個(gè)異地項(xiàng)目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū),另外兩個(gè)是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,也沒通知我們預(yù)交,目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
就是我們鄉(xiāng)長(zhǎng)好像和司機(jī)開了一個(gè)文具店,然后經(jīng)常從他們店拿自己店的單子來報(bào)沒有發(fā)票,特別是這次疫情的三萬多的辦公用品和四萬的廣告都沒有看到東西在哪里廣告在哪里,然后鄉(xiāng)長(zhǎng)就向出納保證補(bǔ)材料后出納付錢了,現(xiàn)在怎么都沒有補(bǔ)材料,經(jīng)常性這樣,付錢的時(shí)候也需要會(huì)計(jì)的號(hào)才能付,但是我給出納了,出納可以一個(gè)人就完成付款,出納付錢也不需要我的審核也不告知我。其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)也是這個(gè)情況,就算我自己拿自己的號(hào)把控材料了但是鄉(xiāng)長(zhǎng)也是會(huì)打電話壓我讓我付錢的,但是我現(xiàn)在特別害怕出事,我想問下老師們有沒有什么好辦法啊,
老師好,最近有一個(gè)巨大的困擾,我們公司有一個(gè)老會(huì)計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會(huì)計(jì)的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對(duì)這10萬進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請(qǐng)老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填