9 月份采購(gòu)材料,貨款已付時(shí): 借:原材料 貸:銀行存款 10 月份支付稅金: 借:原材料 100 貸:銀行存款 100

老師!工程公司,一般納稅人,每個(gè)月采購(gòu)材料。例如我9月份采購(gòu)了并付款了,還沒(méi)收到供應(yīng)商發(fā)票,我做9月份的憑證的時(shí)候,這些9月份采購(gòu)款項(xiàng)能不能就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
我們9月份采購(gòu)了一批原材料,價(jià)稅合計(jì)8000元,發(fā)現(xiàn)8月份采購(gòu)的原材料有質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)過(guò)溝通商量,供應(yīng)商同意在9月份貨款中因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題扣除500元,實(shí)際付給供應(yīng)商750元,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,下午好,我是11月份的材料324元,在11月份已經(jīng)付款,也收了貨,沒(méi)開(kāi)票。12月份又采購(gòu)了10000元,供應(yīng)商現(xiàn)在給我開(kāi)的發(fā)票是跟11月份的324一起開(kāi)過(guò)來(lái)的,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)。11月份材料按不含稅的金額暫估了,收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來(lái)了,我不知道怎么做分錄了
供應(yīng)商公司已注銷(xiāo)了,我方應(yīng)付材料尾款也打不進(jìn)基本賬戶該怎么辦?現(xiàn)在供應(yīng)商要求付尾款。供應(yīng)商提供的普通增值稅發(fā)票我方2023年一月份已經(jīng)做賬了。
購(gòu)入材料的時(shí)候價(jià)格不含稅100元,一個(gè)月后付款時(shí)需要供應(yīng)商開(kāi)票,供應(yīng)商另收稅金10元,怎么做分錄?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝