匯算后,一季度彌補虧損會自動帶出數(shù)據(jù)

老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報時有填彌補以前年度虧損,第三季度彌補以前年度虧損怎么填呢?
老師,第一季度是虧損的,在填所得稅申報表時減彌補以前年度虧損需要填嗎?上年末也是虧損的
第一季度彌補了以前年度虧損,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損欄會自動帶出上期彌補金額么
第一季度彌補了以前年度虧損,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損欄會自動帶出上期彌補金額么?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
上年虧損13萬,24年第一季度沒有帶出數(shù)據(jù)?
需要先做完23年度的匯算清繳。根據(jù)匯算清繳的虧損明細表數(shù)據(jù)來彌補
這是23年的匯算清繳
可以彌補13萬,前提是要先匯算再季報
一季度本身就是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,虧損就不會帶出來
那第三季度有盈利了,會自動帶出數(shù)據(jù)出來?
第三季度有盈利了,會自動帶出數(shù)據(jù)出來
第一,二季度連續(xù)虧損是不會自動帶出上年虧損數(shù)據(jù),是這樣吧
是的,你的理解是對的。