第三季度需要正常交稅的

老師您好,我們9月份開(kāi)的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶說(shuō)需要讓我們作廢重開(kāi),目前10月份還沒(méi)有報(bào)第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開(kāi)發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報(bào)稅
小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開(kāi)的發(fā)票,那增值稅申報(bào)時(shí)是怎么把多交的稅減掉
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師你好!小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)始有銷售,申報(bào)總額40萬(wàn),包括開(kāi)普通發(fā)票30萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),這期第四季度開(kāi)10萬(wàn)普通發(fā)票,沖銷的是第三季度無(wú)票的10萬(wàn),那第四季度申報(bào)按0嗎
第三季度開(kāi)的發(fā)票總金額開(kāi)了32萬(wàn)的普票,其中9月30號(hào)有一張5萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)具有誤,忘記紅沖了。到10月份才把5萬(wàn)的發(fā)票紅沖了。那么第三季度是否要交增值稅呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

