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老師,有一筆業(yè)務(wù),合同金額843600.未收到貨款,也沒有發(fā)貨,但銷售發(fā)票已經(jīng)給對方開了,我如何做賬

2024-10-18 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-18 15:14

借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 只確認(rèn)銷項稅

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借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 只確認(rèn)銷項稅
2024-10-18
你好 應(yīng)該給對方貨物了就做收入
2021-11-16
對于這種情況,可以先確認(rèn)收入,但需要在賬面上將預(yù)收賬款科目中計入該款項。同時,需要在發(fā)貨時將發(fā)出的貨物計入到應(yīng)收賬款科目。 過幾個月后再給對方開票的情況下,需要將之前計入預(yù)收賬款的款項沖減掉,并在開票時將開具的發(fā)票計入到應(yīng)收賬款科目。
2023-11-29
同學(xué),你好 不做分錄
2022-09-27
你好,可以先暫估這個借,庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估。 然后在銷售,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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