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老師,我想問一下,一張庫存商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅1萬元(不含稅金額8849.56元,稅額1150.44元),本月不抵扣不認(rèn)證,我本月入賬的時(shí)候還是做借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅是做再抵扣嗎?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?然后下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么沖回?

2024-10-16 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-16 17:58

不抵扣不認(rèn)證的話,入賬時(shí)只記錄不含稅金額到庫存商品,會(huì)計(jì)分錄為:借庫存商品 8849.56,貸銀行存款 10000,同時(shí)在貸方記錄“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”1150.44。 下個(gè)月認(rèn)證后,沖回并確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1150.44,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1150.44。

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快賬用戶9327 追問 2024-10-16 18:51

第1步,怎么是在貸方那借貸不平?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-16 18:54

不好意思,我疏忽了。正確做法是:第一步,不認(rèn)證不抵扣時(shí),會(huì)計(jì)分錄為借庫存商品 8849.56,貸銀行存款 10000,同時(shí)借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1150.44,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1150.44。這樣處理借貸平衡。

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不抵扣不認(rèn)證的話,入賬時(shí)只記錄不含稅金額到庫存商品,會(huì)計(jì)分錄為:借庫存商品 8849.56,貸銀行存款 10000,同時(shí)在貸方記錄“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”1150.44。 下個(gè)月認(rèn)證后,沖回并確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1150.44,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1150.44。
2024-10-16
你好 (1)借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-08-03
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-15
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
同學(xué)你好 你這不就是進(jìn)項(xiàng)了嗎 沒做待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀
2023-06-09
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