你好,這個記入主營業(yè)務(wù)成本更合適。

老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個費(fèi)用對于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會計(jì)分錄怎么寫?
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開票簡易計(jì)稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機(jī)也是外購進(jìn)來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護(hù)保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計(jì)稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過銀行支付。(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過銀行支付。編制會計(jì)分錄
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過銀行支付。編制會計(jì)分錄
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計(jì)分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊?,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經(jīng)退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢
其他權(quán)益工具投資 處置時影響留存收益的金額=售價-初始成本 為什么不是賬面價值
老師,請問公司有股東要退股,是通過公賬退給那個股東嗎,另外公司要不要代扣代繳個稅之類的?
老師,您好,請問下財(cái)務(wù)主管怎么審核往來?
請問報表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報稅期的時候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報,然后就漏報了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。


那如果8月沒有維護(hù)保養(yǎng)收入,他的工資還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好,這個就計(jì)入到管理費(fèi)用就可以了。
老師你看我總結(jié)的對不對: 關(guān)于維修保養(yǎng)人員工資:1.當(dāng)月有保養(yǎng)收入,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目;當(dāng)月無保養(yǎng)收入,計(jì)入管理費(fèi)用-工資?
你好,是的,就是這樣子的。