處置車輛收入需計入企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入。此外,可能還需填寫資產(chǎn)處置相關(guān)申報表,具體視稅局規(guī)定而定。
季報申報企業(yè)所得稅時,需要申報財務(wù)報表,利潤表中的“本期金額”、“上期金額”、“本年累計”怎么填寫?
發(fā)現(xiàn)前年收入未入賬,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。需要填報前年的年度企業(yè)所得稅申報表補(bǔ)充申報嗎?還是填報前年的匯算清繳報表補(bǔ)充申報?
企業(yè)所得稅申報,營業(yè)收入本年累計數(shù)應(yīng)與取利潤表中的營業(yè)收入本年累計金額,企業(yè)所得稅申報利潤總額取利潤表中三利潤總額對不
資產(chǎn)處置收益在填寫企業(yè)所得稅申報表時可以歸集在營業(yè)外收入中嗎
現(xiàn)在更正申報去年的增值稅,需要在申報表填寫未開票收入,去年的企業(yè)所得稅如何申報,也需要把企業(yè)所得稅這筆金額填寫到收入合計嗎
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
我在企業(yè)所得稅申報表中沒有找到您說的資產(chǎn)處置相關(guān)申報表,只看到固定資產(chǎn)加速折舊的報表
處置資產(chǎn)的收入通常直接反映在企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入部分,并不需要額外填報專門的資產(chǎn)處置報表。如果您在申報表中沒有找到相關(guān)提示或選項,可能是因為系統(tǒng)默認(rèn)處理方式或是您的申報表模板版本問題。建議仔細(xì)檢查申報表的各個項目,確保將處置車輛的收入正確計入“營業(yè)收入”或類似項目。如有疑問,可聯(lián)系稅務(wù)局或財務(wù)顧問獲取更具體的指導(dǎo)。
好的,謝謝
不客氣,有任何其他問題隨時提問。祝您申報順利!