你好,同學(xué),可以做 借:原材料/管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
商品退貨的分錄怎樣做,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出嗎
進(jìn)項票已認(rèn)證,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)查這張進(jìn)項票有問題,稅額要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。會計分錄怎么做
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢
已認(rèn)證已抵扣的跨年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄?
合伙公司幫墊付租金,計提的時候: 借:管理費用_房租 借:管理費用_物業(yè)管理費 貸:其他應(yīng)付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應(yīng)該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項目預(yù)繳,開票當(dāng)月申報預(yù)繳??上略吕U納嗎?還是當(dāng)月就得繳納
請問老師,兩自然人合伙開有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬但仍繼續(xù)經(jīng)營,A公司的兩個自然人有一個要退出,計算退出者承擔(dān)虧損金額時,要不要加上應(yīng)承擔(dān)B公司的虧損100萬*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當(dāng)時應(yīng)付賬款上直接掛的一個供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應(yīng)該怎么調(diào)整?
公司申請高新技術(shù)企業(yè),對于上市有沒有什么作用?
老師,從農(nóng)戶收購中藥材,砂仁,要申請開具收購發(fā)票。我們把砂仁烤干后賣給制藥公司。我們賣干的砂仁免稅嗎?
國有獨資企業(yè)董事,是誰任免的?
申請外管證,涉稅事項報告完以后,報驗,是在特定主體登錄那登錄進(jìn)行報驗嗎,那核銷得時候,在哪核銷,
老師您好,我咨詢一下,公司的貨款利息普票可以抵扣稅額嗎
企業(yè)一般帳戶的銀行印簽卡可以提供復(fù)印件給付款的客戶嗎
前面做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢,
月末需要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
借:原材料100 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅13 貸:銀行存款113 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅13 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:原材料13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 是這樣嗎?
是的,同學(xué),最后將轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅。