是的,在申報(bào)前先先抵扣類(lèi)勾選
老師您好!我剛接觸一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅流程是先抵扣勾選了再報(bào)增值稅,然后再清卡嗎?謝謝
老師 一般納稅人的增值稅發(fā)票勾選抵扣是在報(bào)稅期進(jìn)行嗎?
老師你好,我公司是一般納稅人,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票勾選錯(cuò)誤,作廢增值稅申后,進(jìn)項(xiàng)勾選怎么撤銷(xiāo)啊
老師,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,都要先在電子稅務(wù)局上勾選要抵扣的增值稅發(fā)票,才能報(bào)增值稅嗎? 還是可以先報(bào)了增值稅,再勾選?
一般納稅人,做賬還沒(méi)有完成,財(cái)務(wù)報(bào)表還沒(méi)有申報(bào),可以先勾選抵扣發(fā)票,把增值稅申報(bào)了嗎
個(gè)體戶(hù)有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢(xún)查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶(hù)發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷(xiāo)存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存
老師您好請(qǐng)問(wèn)24年外經(jīng)證異地沒(méi)申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)每年有幾個(gè)月通過(guò)勞務(wù)公司請(qǐng)的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
老師,我沒(méi)做過(guò)一般納稅人的增值稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)勾選的金額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么辦呢?
那個(gè)不需要轉(zhuǎn)平的。 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
好的,已經(jīng)申報(bào)完了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。