這個(gè)得自己留復(fù)印件 復(fù)印件上面有一個(gè),你們收到的時(shí)候,有一個(gè)被背書人。

晚上好,老師,我收到一張客戶沒有背書的紙質(zhì)承兌,我轉(zhuǎn)手付給了我的供應(yīng)商,這種情況我可以做賬嗎,怎么做賬,怎么入分錄
你好老師 昨天一個(gè)裝修的人A從我這邊拿走了一個(gè)紙質(zhì)承兌 沒有給我開收據(jù) 后續(xù)他倒是可以給我開發(fā)票 就是不可以用開發(fā)票的公司B給我開收據(jù) 對(duì)方意思是A拿走紙質(zhì)承兌 A轉(zhuǎn)現(xiàn)金給我們 然后我們公司在把現(xiàn)金轉(zhuǎn)給公司B 我不懂這個(gè)是什么邏輯 他說他們都是這樣操作的
老師。我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我的客戶付給我的紙質(zhì)銀行承兌匯票,但是出納那里每次都做到現(xiàn)金日 記賬上去。我只知道銀行承兌匯票是只能對(duì)公戶收付的。為什么出納每次登記日記賬的時(shí)候會(huì)登記到現(xiàn)金日記賬中去呢?特別是紙質(zhì)的銀行承兌匯票直接做到現(xiàn)金日記賬中去,這樣做對(duì)嗎?
老師,新到一家公司,以前的應(yīng)收票據(jù)有錯(cuò)誤,買的紙質(zhì)承兌沒入賬,往外付紙質(zhì)承兌就入賬了,我是否有義務(wù)給修改賬目?
老師,新到一家公司,以前的應(yīng)收票據(jù)有錯(cuò)誤,買的紙質(zhì)承兌沒入賬,往外付紙質(zhì)承兌就入賬了,我是否有義務(wù)給修改賬目?
老師,你好,我想問下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營所得時(shí),1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


老師 被背書人是不是別人給我們的?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
老師 這個(gè)是不是就是別人給我們的承兌 但是我們沒有和他們有往來啊
對(duì)方是不是沒有連續(xù)背書?
老師 就像我增值稅申報(bào)表里的32行這數(shù)據(jù)該怎么調(diào)整
32行不用動(dòng),你是不是沒有按照我上面寫的,沒有填寫30。
32修不改不了,你填寫了30之后它自動(dòng)的。
30該怎么填 老師我不會(huì)
你好 和25藍(lán)填寫一樣的
老師 您可以給我說一下這個(gè)是什么原因嗎 為什么要這樣做 32行的數(shù)據(jù)按報(bào)表意思是我們需要繳納的稅費(fèi)。但實(shí)際已經(jīng)繳納了
好,正常的25行是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。如果你是正常交稅,30欄需要正常填寫,代表你已經(jīng)交了稅款。那二三十二行,它和25和30有關(guān)系,所以正好抵扣了呀。
明白了。 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。