那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)

您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


這個(gè)不需要計(jì)入制造費(fèi)用么?
那個(gè)跟制造無關(guān)哈,是管理上的培訓(xùn)
那培訓(xùn)這個(gè)不是為了更好的生產(chǎn)么?所以不是計(jì)入制造費(fèi)用么
本身那個(gè)培訓(xùn)應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在培訓(xùn)吃飯也可以計(jì)入這個(gè)科目的,都是為教育發(fā)生的費(fèi)用,
那就是只有在車間發(fā)生的才可以計(jì)入制造費(fèi)用是吧?如果是本人在外面發(fā)生的就要計(jì)入管理費(fèi)用
要看具體情況,現(xiàn)在那個(gè)是培訓(xùn),是職工教育問題。