同學(xué)你好 工資就是用應(yīng)付職工薪酬,沒有問題
我們公司之前是代帳公司做帳,弄的帳很亂,應(yīng)收應(yīng)付和實際上的對不上,有些公司都沒有業(yè)務(wù)往來了,帳上還有余額,這些不平的應(yīng)收應(yīng)付怎么做分錄調(diào)平?
老師,這個分錄對嗎,這是11月份的帳,應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付住房公積金11月之前沒有數(shù)據(jù),怎么回事
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
我新接手的公司,之前沒帳,我要新建帳,那應(yīng)付職工薪酬這有余額嗎
月底結(jié)完帳發(fā)現(xiàn)進項稅轉(zhuǎn)出做到了借方,在不重新結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬福利費的情況下怎么修改分錄 我之前的憑證是 借,進項稅轉(zhuǎn)出。貸,應(yīng)付職工薪酬福利費
老師你好,請問看CPA的課程,順便考中級如何
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)字是負數(shù)
計提了嗎 你看看 沒有的話就補計提
應(yīng)交稅費免稅項目應(yīng)計入其他收益 但是財務(wù)軟件小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面沒有其他收益這個科目 免稅金額應(yīng)計入哪個里面 現(xiàn)在暫時在應(yīng)交稅費科目里面掛著了
如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則中沒有 “其他收益” 科目,對于應(yīng)交稅費免稅項目的金額,可以考慮計入 “營業(yè)外收入” 科目。 當(dāng)確認免稅項目時,可以做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入
之前的帳是在代帳公司那邊 現(xiàn)在我來接管 要重新建帳套 帳套啟用時間為什么時候
之前代帳公司做的財務(wù)報表不嚴(yán)謹 我接管是更改報表 還是順著他們的做下去?
順著往下做 你是元旦開始做的
今天剛和代帳公司完成交接,你說的意思是新建帳套從元旦開始?是這個意思嗎?
同學(xué)你好 今天就交接了?那你就從十月開始做 期初數(shù)是九月底科目余額表的期末數(shù)
之前代帳公司的應(yīng)付職工薪酬為負數(shù),在我新一輪的做賬中補提下就可以了嗎?代帳公司把免稅項目計入應(yīng)交稅費了,那我下個月的報表是重新入到營業(yè)外收入,我可以這樣理解嗎?老師
同學(xué)你好 這個可以的