你好,你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)處理,確實(shí)是這樣。
老師有一筆去年收到的款項(xiàng) 當(dāng)時(shí)就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會(huì)計(jì)做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
2020年有一筆退稅收款做了營(yíng)業(yè)外收入,2021年發(fā)現(xiàn)這筆收入做錯(cuò)了,需要做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該做以前年度損益的借方還是貸方紅字呢?
老師你好,我們公司去年虧損了很多,但是去年有一筆成本,現(xiàn)在對(duì)方要把發(fā)票紅沖,請(qǐng)問我現(xiàn)在這么做賬對(duì)嗎?還是需要調(diào)整去年的納稅申報(bào)表?
老師請(qǐng)問一下去年又一筆收入已經(jīng)入賬了,今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤是紅沖需要以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎
老師,我2022年12月,做錯(cuò)了一筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,我是不是可以在2023年1月調(diào)整,直接調(diào)整未分配利潤(rùn),這樣就不用去改報(bào)表了
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊(cè)資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
但是正規(guī)的做法是要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
兩個(gè)有什么不一樣 呢
你好,第一種是錯(cuò)誤的,但是簡(jiǎn)單一點(diǎn)就相當(dāng)于是更正到今年了。第二種是標(biāo)準(zhǔn)的課本上的標(biāo)準(zhǔn)的做法。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。
但它是這樣的,分公司已經(jīng)錄一筆,總公司又錄一筆,這個(gè)屬于分公司的營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在現(xiàn)在調(diào)的話就是,借 銀行存款 -80000 以前年度損益調(diào)整-80000,這樣嗎
輸錯(cuò)了 以前年度損益調(diào)整是正數(shù)
你好,是的,這個(gè)就是這樣做證書。
這個(gè)就是這樣做正數(shù)