你好,這個沒有限制的,只要有問題都可以再調。
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個月工資財務還沒有到崗,沒有申報個調稅,二月份做了零申報,現(xiàn)在想補交個調稅,更正申報網(wǎng)上做不了,因為要加人員要去稅務大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財務索性不去補交,年底讓員工自己匯算清繳的時候補交可以嗎?財務不申報,個人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
老師你好,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,去年收的物業(yè)費都沒給業(yè)主開發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主都要求補開去年的發(fā)票,我申報今年第三季度的增值稅的時候,補開的這部分發(fā)票金額填在哪個欄次?補開的這部分發(fā)票去年申報增值稅的時候已經(jīng)交過稅了,企業(yè)所得稅怎樣才能剔除這部分收入?
老師好,因為開票方稅務異常,我公司23年收到的發(fā)票被專管員通知需要做更正申報調增,我調整以后補交了稅金,但滯納金需要去大廳開稅票以后去銀行繳納,給銀行那種五聯(lián)稅票他都要上交國庫嗎,我有一聯(lián)他說我忘了蓋章
老師好,因為開票方稅務異常,我公司23年收到的發(fā)票被專管員通知需要做更正申報調增,我調整以后補交了稅金,但滯納金需要去大廳開稅票以后去銀行繳納,給銀行那種五聯(lián)稅票他都要上交國庫嗎,我有一聯(lián)他說我忘了蓋章
老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應收款100多萬,賬上有實收資本
上個月紅沖往年發(fā)票開了紅字確認單,忘了開具紅字發(fā)票,這個月直接補開出來還對嗎
愛企查上我查了想要入職的某公司,發(fā)現(xiàn)填的認繳金額只有70萬,但實繳金額卻有1億,這公司正規(guī)嗎?
老師,因為我們公司有個合同沒有進行么,稅務局那邊讓我們作廢經(jīng)外證,但是我們換了總包單位,那這個經(jīng)外證還需要作廢么?
2024年11月份購進庫存商品已經(jīng)勾選認證,發(fā)票未入賬,導致增值稅余額不對,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時成本已經(jīng)結轉,2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,這種情況這幾張發(fā)票怎樣入賬
老師我從10月份開始做賬,銀行9月末余額,用待處理財產損益可以嗎 這個科目放到哪個一級科目下面 謝謝
新開公司,要申請營業(yè)執(zhí)照,如何申請?聽說可以在網(wǎng)上申請了
公司租房開公司的鋪面做辦公室,2025年1月到6月免租金,這個免租期對于房開公司來說要交什么稅金呢,我公司要交稅金嗎
老師:房屋買賣的契稅計入什么科目?
上傳的財務報表在哪里更正申報?
因為我昨天更正申報提交的時候提示您已經(jīng)第二次更正,請謹慎操作,所以我擔心次數(shù)多了以后網(wǎng)上不讓更正了
你好,這個不會不讓更正,只是稅務局可能會找你核實一下,你如果是稅務局讓你更正的就沒關系,不用擔心。
這種情況能避免嗎,就是對方單位稅務異常,但我們好像也沒辦法預料到
你好是的,這個確實是沒辦法避免。
你只能找一些好一點的企業(yè)長期合作。
都是業(yè)務員在外面出差住宿拿回來的發(fā)票
你好這種金額不大,一般就算有問題也還好。
去正規(guī)一點的連鎖酒店就能避免這些問題。
我們報銷標準低,一天不能超過160。。。
你好,這個你可以跟老板反應一下,因為出了這種問題倒不如提高一點標準。
甚至這種票都完全可能是虛開的,這些業(yè)務人員常年在外出差,有熟悉的酒店完全可以找他們虛開點票回來報銷
你好,這個你也可以要求業(yè)務員有問題的話讓他們負責。
這種要求業(yè)務員負責合理不
你好,最好還是調整一下報銷的標準。
一般那種連鎖酒店會給虛開嘛
你好,這種情況要少很多,你關系不硬的話一般是不會給你的。