你好,你支付的時(shí)候是怎么做的憑證?

老師,稅控盤的280填入增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減稅額,那賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅科目余額是280還是0???
您好,老師,請(qǐng)問一下,稅控盤維護(hù)費(fèi)280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購(gòu)買分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報(bào)表也不填減免嗎?
280元的稅控盤抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣的280,在報(bào)表的時(shí)候是否要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師,稅控盤年費(fèi)280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費(fèi)。月末還要把這個(gè)減免明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?即借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
老師,廣東省惠州市,11月份申報(bào)的是10月份的社保,還是11月份的社保?
上班被領(lǐng)導(dǎo)罵,有點(diǎn)不想干了,老師咋整???
老師,請(qǐng)問個(gè)稅已經(jīng)繳納在哪里可以查到?請(qǐng)截圖發(fā)我界面
企業(yè)受益人登記是不是在哪里做呀?,具體流程是?
我們公司是小規(guī)模納稅人 公司購(gòu)入了辦公室 房產(chǎn)原值是300萬(wàn) ,那么做從價(jià)計(jì)稅 怎么計(jì)算稅 有哪些稅 稅點(diǎn)是多少 請(qǐng)幫計(jì)算出來(lái)
我公司減員一個(gè)人,想領(lǐng)社保,減員原因打雙份協(xié)商一致,單位提出來(lái)解除勞動(dòng)合同,這個(gè)能不能領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬(wàn),各持股50%。加入了第三人80萬(wàn),像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對(duì)接銀行,他明確說(shuō)要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等


借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi)(紅字)。
你好,你這樣做沒問題的呀。
本期已經(jīng)申報(bào)抵扣了,那我這個(gè)減免稅要怎么處理呢
你這個(gè)已經(jīng)體第二個(gè)分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)?
抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么
你好就是說(shuō)是說(shuō)減免稅額這個(gè)科目有余額,對(duì)不對(duì)?
是的呢?這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額,你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
你好,,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。