你好,你支付的時候是怎么做的憑證?
老師,稅控盤的280填入增值稅申報表四本期實際抵減稅額,那賬上應交稅費-增值稅減免稅科目余額是280還是0啊?
您好,老師,請問一下,稅控盤維護費280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購買分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報表也不填減免嗎?
280元的稅控盤抵減增值稅的會計分錄
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
老師,稅控盤年費280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費。月末還要把這個減免明細結轉到轉出未交增值稅嗎?即借 轉出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
小規(guī)模進貨借庫存商品,還是主營業(yè)務成本
進貨分錄,小規(guī)模,是借庫存商品還是主營業(yè)務成本
進貨庫存商品分錄,小規(guī)模
固定資產入庫是根據(jù)什么入庫
長期待攤費用公司注銷怎么處理
附加稅和增值稅小規(guī)模3%,合計稅率是多少
我們公司既是制造業(yè)開13個點的票,又是建筑業(yè)開9個點的票,大概交多少稅合適,按什么稅負率算合適
請問老師,甲企業(yè)租賃了乙鄉(xiāng)的集體土地,甲企業(yè)在集體土地上建立樓房,開始經營,請問租賃集體土地,乙應該給甲開什么發(fā)票的項目名稱。
公司剛變了股東,原來的那個股東去年實繳了40萬,這次股份全部轉給另一個股東。零稅率后期要如何做賬會計分錄怎么寫
辛苦圖片這個老師說下謝謝
借:管理費用—稅盤服務費 貸:銀行存款 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用—稅盤服務費(紅字)。
你好,你這樣做沒問題的呀。
本期已經申報抵扣了,那我這個減免稅要怎么處理呢
你這個已經體第二個分錄已經做了呀,不需要另外再做憑證的呀。
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經抵扣完了,不要操作么結轉?
抵扣完了 不需要結轉這個減免稅余額么
你好就是說是說減免稅額這個科目有余額,對不對?
是的呢?這種我認證抵扣完不需要結轉余額么
這個可以不用結轉余額,你一定要結轉也是可以的。
結轉分錄怎么做呢?
你好,,借,應交稅費,未交增值稅貸,應交稅費,應交增值稅減免稅額。