同學(xué)你好 沒有余額了就不用處理
老師我發(fā)現(xiàn)一個問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險的問題,這個當(dāng)時有憑證制單制錯了,應(yīng)該其他應(yīng)付款,就是保險的應(yīng)該余額為0才對呢,就是計提的時候計提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
資產(chǎn)負(fù)債表的往來款,其他應(yīng)收款,期初有余額,期末沒有余額,記賬憑證記載是沖銷往來了,但不是用貨幣資金沖銷的。請問要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)嗎?具體怎么編制?
老師好,之前會計少記個人社保,這個月發(fā)工資扣社保下來沖其他應(yīng)收,它賬面上是平的,沒有余額,這我要怎么處理呢?
可以幫我看看憑證的分錄這樣計提和收付款有沒有問題?單看某個公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒有沖平,其中的費用差額我改怎么處理呢?謝謝老師
從代理記賬公司拿回來的賬,在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額,當(dāng)時用現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沒有了繳款憑證,這筆賬怎么能平掉?
長期股權(quán)投資被動稀釋權(quán)益法核算,稀釋后還是權(quán)益法核算,差額計入資本公積,還是投資收益
每股收益是不是等于凈利潤/普通股股數(shù),每股凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益總額/普通股股數(shù)
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些?原文是怎么規(guī)定的?
老師,無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的折舊,哪個是當(dāng)月哪個是次月?我記混淆了
寫題不對吧?為什么答案里面要除以6%呢?
稅務(wù)師8月份可以報名嗎
老師,你幫我看一下這個是什么意思?老師,工程物資盤虧為什么計入在建工程成本?
請問學(xué)堂積分兌換的禮品怎么還不更新呢?去年還有很多的小電器,今年怎么什么也沒有呢?
老師,我們這有位老師在兩家不同公司工作,是不是只要每份工作的工資沒有超過5000元,那么就不需要繳納個人所得稅呢?
老師,科貿(mào)公司聯(lián)系業(yè)務(wù)產(chǎn)生的住宿費能抵扣多少
老師,是這樣的,你不是讓我調(diào)過來嗎?原來認(rèn)繳注冊的時候會計做的是借:其他應(yīng)收賬款、貸:實收資本,但是這些年,她把其他應(yīng)收余額沖沒了,現(xiàn)在再調(diào)回去,其他應(yīng)收就有余額了,這個余額怎么處理以后
同學(xué)你好 這個不是沖抵了嗎
其他應(yīng)收早就沒有余額了,現(xiàn)在再沖回去,實收資本是沒有余額了,但是其他應(yīng)收就有余額了啊
你都轉(zhuǎn)實收資本了那你就不用沖了
但是我如果改實繳出資怎么做賬再
改的話就是上面你說的分錄 借實收資本 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,余額一直掛著
同學(xué)你好 是的 會有余額
應(yīng)收還是應(yīng)付
其他應(yīng)付款貸方哦
但是注冊時會計借方是其他應(yīng)收
那就是貸方其他應(yīng)收款
我就是說沖完后貸方這個其他應(yīng)收賬款的余額怎么處理
超出三年的轉(zhuǎn)營業(yè)外
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
是的 只能這樣處理的哦
100萬得交多少所得稅,這樣做對嗎?
小微企業(yè)的話交百分之五的