你好,是員工自己承擔(dān)500嗎?這樣的話按單位實際承擔(dān)部分500記錄福利費(fèi)
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應(yīng)該是多少呢?這個1000元的賬務(wù)處理怎么做?報個稅的時候?qū)m椏鄢肮e金”那一欄要給這個人填多少呢
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個人支付的社保部分總額是150000,個人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請問計提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實質(zhì)是什么?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進(jìn)項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個主意,讓公司的員工去注冊個體戶,給員工一定的好處費(fèi),然后讓個體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請問我們公司這樣做有風(fēng)險嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時候,把這個事情給捅出去,第一個問題是,個體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實際經(jīng)營地一致嗎,不用審核工作地點,就可以審核通過嗎,還有一個問題,這個個體戶應(yīng)該不會舉報吧,首先,他自己也會受到牽連,因為個體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個體戶有什么說法舉報嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報了,那我們公司也就是補(bǔ)稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險也不大吧
老師您好,我們是酒店住宿業(yè),有跟團(tuán)隊合作,有這樣一筆業(yè)務(wù)想請教一下:有一位團(tuán)隊客人住宿費(fèi)300元,本來是應(yīng)該掛應(yīng)收在該團(tuán)隊名下的,但是客人自己用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用,后期銷售人員就代墊退款給到了該團(tuán)隊,造成該團(tuán)隊?wèi)?yīng)收就少了300元,然后財務(wù)把代墊的錢給到銷售做的是借:其他應(yīng)付款-員工代墊300 貸:銀行存款300,那應(yīng)收多出來的300要如何調(diào)賬呢?
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標(biāo)代理,代建等這個怎么做一系列的賬
出庫材料的公司機(jī)關(guān)的工作服是計入哪里
老師,在哪能查到實繳的證明?
經(jīng)營租入的廠房裝修,花了40多萬裝修費(fèi),計入什么科目
老師!網(wǎng)銀里付的手續(xù)費(fèi)怎么做賬呢?每個月都是次月申請了專票,這個專票可以抵扣么?這樣賬在本月,進(jìn)項在次月該怎么做賬好呢?
老師,A公司是B公司的股東,A公司向B公司注資,A公司的會計怎么做分錄
承兌匯票顯示已鎖定是什么意思呢
勞務(wù)大類的發(fā)票,指的哪些,維修單指動產(chǎn)嗎?
#提問#老師好,電力安裝企業(yè)想過戶企業(yè)名下的一套房子給個人,企業(yè)需要繳納什么稅呀
老師們好,想問下,我們公司購買了一批二手固定資產(chǎn),其中有已經(jīng)提完折舊的,有么有提完折舊的,想問下,我這邊接下來應(yīng)該如何計提折舊
是的,老師
你好,那福利費(fèi)只算你們單位承擔(dān)部分
老師,是這樣的公司機(jī)器有點位是私人弄的,需要給這個人費(fèi)用,但是這個人每次會以報銷形式來給他,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說這個費(fèi)用算是這個人借款,那我不是同一筆賬需要做2次了么,我分錄該如何處理呢?
您好,算是誰的借款?算借款就不計入費(fèi)用了
但是有發(fā)票來報銷,算是代收代付這樣的,我該如何做賬呢?
你好,代付的話也就是說這個費(fèi)用不是你們承擔(dān)?
那我分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款然后借:其他應(yīng)收款某人貸:管理費(fèi)用啊
你好,不是你們承擔(dān)的話需要把管理費(fèi)用沖出來,管理費(fèi)用做借方的紅字
如何調(diào)整分錄呢?
借其他應(yīng)收款藍(lán)字借管理費(fèi)用紅字
這個是用公司借另外一個公司現(xiàn)金付的全部分錄如何呢?
你好,你借別人的現(xiàn)金付這個嗎?借現(xiàn)金時借現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款