可以的,沒問題的哈
乙方承包甲方的項目,并開發(fā)票需要多少稅等費用,甲方要直接給乙方的勞務工人發(fā)工資,可以嗎,乙方怎么做賬,發(fā)票怎么開
老師好,對方給我們開了一張勞務發(fā)票我做的借工程施工合同成本—人工費貸應付賬款—供應商,支付的時候借應付賬款—供應商貸銀行存款對嗎?
老師,建筑行業(yè),施工現(xiàn)場臨時外包給別人的,兩千的費用,公司賬戶可以直接付款嗎?沒有發(fā)票,是做工資表還是做付款申請單?
老師,如果一項技術服務,先付錢了,還沒收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時候直接做: 借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸預付賬款 這樣對嗎老師
老師,公司裝修,給工人的費用,對公打款,但是不開票,可以嗎? 然后我的賬,怎么做比較好? 分錄可以直接做:借:管理費用-勞務費,貸:銀行存款 嗎???
老師,如何區(qū)分金融負債和權益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。