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老師,我8月開的發(fā)票在填報8月稅務所屬期的時候已經(jīng)稅務申報了,但是今天紅沖了上月開的發(fā)票,紅沖的發(fā)票,上月稅務申報的時候已經(jīng)填報了,我現(xiàn)在該怎么操作處理?

2024-09-26 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-26 17:25

直接紅沖9月的銷項稅和銷售收入就行

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快賬用戶3465 追問 2024-09-26 17:27

老師,是在做賬的時候紅沖嗎?

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快賬用戶3465 追問 2024-09-26 17:29

因為上次開的發(fā)票備注說明不對,所以需要紅沖并重新開

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齊紅老師 解答 2024-09-26 17:32

直接原分錄紅沖就行了

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快賬用戶3465 追問 2024-09-26 18:10

只是發(fā)票紅沖了,但是申報表里面沒有去重新更正申報

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齊紅老師 解答 2024-09-26 18:11

不需要更正申報的哈,本月正常申報

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快賬用戶3465 追問 2024-09-26 18:11

這種情況也是直接紅沖原分錄的憑證,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 18:11

是的,就是那樣子的

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直接紅沖9月的銷項稅和銷售收入就行
2024-09-26
同學您好, 下個月紅沖回來。
2022-07-13
對的 這個直接開就可以了 按實際的金額來
2023-08-03
你好 你們是月報的話 。 你8月正常按開票的情況來做賬 。 你8月是多開的藍字發(fā)票 9月紅沖嗎?
2020-09-11
你好,您入庫的時候怎么做賬的?麻煩發(fā)給我看一下。
2024-07-15
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