直接紅沖9月的銷項稅和銷售收入就行
老師,我剛紅沖了發(fā)票,但是開具負數(shù)的時候過了已經(jīng)是2月1日了,申報增值稅該怎么辦?
老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?
10月份的時候發(fā)票多開了1萬元,1月份報上季度稅時才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅,但是增值稅申報的時候數(shù)據(jù)還是多1萬,我該怎么辦
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
老師,我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票,銷項稅5月申報時已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯了,沖紅后重新開了一張,我這個月申報5月增值稅的時候增值稅申報表應該咋填呢?
老師,是在做賬的時候紅沖嗎?
因為上次開的發(fā)票備注說明不對,所以需要紅沖并重新開
直接原分錄紅沖就行了
只是發(fā)票紅沖了,但是申報表里面沒有去重新更正申報
不需要更正申報的哈,本月正常申報
這種情況也是直接紅沖原分錄的憑證,是嗎?
是的,就是那樣子的