公司出售商鋪需要繳納以下稅費(fèi): 一、增值稅 計(jì)稅依據(jù)及稅率: 一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額,按照 5% 的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 即應(yīng)繳納增值稅 =(400 萬 - 320 萬)÷(1 %2B 5%)×5%≈3.81 萬元。 二、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 計(jì)稅依據(jù)及稅率: 以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)。 城市維護(hù)建設(shè)稅稅率根據(jù)地區(qū)不同分為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))、1%(其他地區(qū))。 教育費(fèi)附加率為 3%。 地方教育附加率為 2%。 假設(shè)公司在市區(qū),城市維護(hù)建設(shè)稅 = 3.81 萬 ×7%≈0.27 萬元;教育費(fèi)附加 = 3.81 萬 ×3%≈0.11 萬元;地方教育附加 = 3.81 萬 ×2%≈0.08 萬元。 三、土地增值稅 計(jì)稅依據(jù)及計(jì)算方法: 土地增值稅實(shí)行四級超率累進(jìn)稅率。 計(jì)算增值額:增值額 = 轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入 - 扣除項(xiàng)目金額??鄢?xiàng)目包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、開發(fā)土地的成本費(fèi)用、新建房及配套設(shè)施的成本費(fèi)用或者舊房及建筑物的評估價(jià)格、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等。 假設(shè)可扣除項(xiàng)目金額為 350 萬(包括購置原價(jià)、相關(guān)稅費(fèi)等),增值額 = 400 萬 - 350 萬 = 50 萬。增值率 = 增值額 ÷ 扣除項(xiàng)目金額 ×100%=50 萬 ÷350 萬 ×100%≈14.29%。適用稅率為 30%。 應(yīng)繳納土地增值稅 = 增值額 × 適用稅率 = 50 萬 ×30%=15 萬元。 四、企業(yè)所得稅 計(jì)稅依據(jù)及稅率: 企業(yè)出售商鋪取得的收入應(yīng)計(jì)入企業(yè)應(yīng)納稅所得額,扣除相關(guān)成本、費(fèi)用等后的余額,按照 25% 的企業(yè)所得稅稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 假設(shè)不考慮其他因素,應(yīng)納稅所得額 = 400 萬 - 320 萬 - 城市維護(hù)建設(shè)稅等附加稅費(fèi)(0.27 萬 %2B 0.11 萬 %2B 0.08 萬)- 土地增值稅 15 萬≈60.74 萬。 應(yīng)繳納企業(yè)所得稅 = 60.74 萬 ×25%≈15.19 萬元。 五、印花稅 計(jì)稅依據(jù)及稅率: 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)按所載金額的 0.5‰貼花。 應(yīng)繳納印花稅 = 400 萬 ×0.5‰=0.2 萬元
老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購買了一臺(tái)皮卡車,進(jìn)項(xiàng)票是百分之十三的票,并且抵扣了,價(jià)稅合計(jì)八萬,現(xiàn)在公司要以六萬的價(jià)格買出,我們現(xiàn)在要交些什么稅呢?怎么計(jì)算呢?
你好!老師,想請教一下,公司是一般納稅人,2021.11月份從個(gè)人手里購入一輛二手車,現(xiàn)在想要出售,需要繳納哪些稅?
老師你好!一般納稅人購入商品單價(jià)為12,考慮各繳納稅金在內(nèi),怎么算出售價(jià)是多少,才不虧
你好老師,我公司現(xiàn)在是剛成立的小規(guī)模納稅人,增值稅按季申報(bào) ,9月份我公司開具銷售發(fā)票450萬,10月份開具300萬,11月份開具320萬,12月份開具400萬。請問下我公司是在哪個(gè)月起必須升為一般納稅人。
A小規(guī)模納稅人,從B一般納稅人公司購入商鋪,支付價(jià)款109萬,其中不含增值稅價(jià)款100萬,增值稅9萬(增值稅率9%),取得商鋪額外支付印花稅500元,契稅3萬元。持有1年半后,出售給C小規(guī)模納稅人,取得126萬,其中不含增值稅價(jià)款120萬,增值稅6萬。請問A小規(guī)模納稅人出售商鋪需要繳納多少增值稅,多少土地增值?麻煩老師寫下計(jì)算過程(出售外購商鋪增值稅是差額征稅稅)
老師,物業(yè)公司那種需要分項(xiàng)目,賬務(wù)那種怎么加二級明細(xì)合適
老師,請問一下申報(bào)工資23500,繳納個(gè)稅210,怎么做分錄???發(fā)放工資 23500。這個(gè)稅的怎么做分錄哦?
貨物運(yùn)輸服務(wù)的電子發(fā)票 普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 ,順豐運(yùn)輸開的
?老師好,公司名下沒車,也沒租賃協(xié)議,老板報(bào)銷了296塊錢的油費(fèi),因?yàn)槲乙彩切率植胖烙唾M(fèi)不能報(bào),已經(jīng)轉(zhuǎn)到老板私戶了,這筆業(yè)務(wù)怎么處理風(fēng)險(xiǎn)小些。
老師好,如何查詢有沒有申請過即征即退或先征后退?
有限責(zé)任公司有1個(gè)股東可以么
老師您好!進(jìn)口關(guān)稅入什么科目
請問老師,出差的費(fèi)用必須是本公司的員工和股東嗎才能入賬嗎
老師,固定資產(chǎn)~房屋折舊年限到了,設(shè)置到殘值率是5%,但是呢折舊額少算了,以至于到現(xiàn)在年限到了,但是折舊額還沒折舊到殘值那個(gè)數(shù),該怎么辦,停止折舊還是繼續(xù)折舊呀
老師請問電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示反饋跟票管22年一張異常發(fā)票2萬需要調(diào)整,是要更正22年年報(bào)對嗎
我們不是開發(fā)商,是自己購入的商鋪增值稅也按差額征收么?
賣出去也是一樣的 可以按差額