如果個人后期不做了需要退回已報銷的錢,從財務(wù)角度可以理解為以下情況: 一、對于公司而言 會計處理方面: 當初報銷時計入管理費用 — 分潤的支出需要沖回??梢越栌?“其他應(yīng)收款”(表示個人應(yīng)退回的款項),貸記 “管理費用 — 分潤”。 當個人實際退回款項時,借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金” 等,貸記 “其他應(yīng)收款”。 性質(zhì)界定: 這部分退回的款項可以看作是對前期錯誤或不合理費用列支的調(diào)整。由于前期報銷金額超出了實際應(yīng)承擔的成本,在業(yè)務(wù)情況發(fā)生變化(個人不再參與合作)時進行的糾正行為。 二、從整體財務(wù)風險管理角度 風險控制: 這種情況提醒公司在制定和執(zhí)行費用報銷政策時,應(yīng)更加謹慎地評估成本效益,避免過度報銷導(dǎo)致后期出現(xiàn)財務(wù)風險。 對于涉及變動成本的報銷,尤其是與個人合作的情況,應(yīng)建立明確的合同約定和報銷標準,以減少不確定性和潛在的財務(wù)損失。 總之,個人退回已報銷的錢是對公司財務(wù)狀況的一種調(diào)整和優(yōu)化,有助于確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和合理性。
合同是按完工進度開票結(jié)款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分攤 那確認收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業(yè)務(wù)成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
老師你好,我想問一下你這個運輸公司的那個預(yù)算成本這塊兒表,就是這個表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運輸公司的話,一個季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計達到一千萬左右。我就想整個一個預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運輸成本,還有過路費,還有油料,再個就是人員工資這塊,就是修理費這一塊兒,想問一下你這個具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當?shù)慕稽c兒增值稅和那個企業(yè)所得稅。
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會墊付一些費用票,然后找公司報銷,這個不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報銷而已,對吧?嗯,但是呢,嗯,這個法人股東啊,我沒有把他們列入這個個稅系統(tǒng)里申報員工,嗯,這個員工是另外兩名員工,就是說平時的這個法人股東的這個費用報銷,嗯,還有另外兩個員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個報銷費用憑證的這些人必須要列為公司員工進行個稅申報呢?
老師你好,就是機器分成給個人,或者公司這個算是變動成本,個人放入管理費用-分潤,公司放入管理費-場地租賃費,那個人這個變動成本按收入點數(shù)后減去場地費個人拿發(fā)票來報銷的,都是負數(shù)也就是我們收入根本就是虧本,那這個如果報銷多了,后期他不做了,個人需要退回已報銷的錢算是什么呢?公司那個的話還好說比較按收入點數(shù)來給的費用
老師好,關(guān)于研發(fā)費用的問題,我公司研發(fā)費用基本都是人工成本,因為高企要求研發(fā)費用占比達到營收的3%以上,那這樣的話有兩種方案,一種是年底收入確定以后根據(jù)比例倒退出需要做的研發(fā)費用,然后從之前每個月做到管理費里面的費用里調(diào)整至研發(fā)費用,另一種是每個月收入額確定以后給人事報一個金額讓他們用工資社保湊出來這個金額直接做到研發(fā)費用里面,這兩個方案哪個好一點呢
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
謝謝老師你解答的很到位,那變動成本支付給公司按收入的多少點付公司場地費,這種是不是比較合理呢?
同學(xué)你好 對的 是這樣