你好,物業(yè)和開發(fā)商不是一個(gè)企業(yè)是嗎? 這個(gè)發(fā)票能重新開嗎?你現(xiàn)在做不了差額,因?yàn)榘l(fā)票不是開給你的。
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,自來水表是我公司的戶頭,自來水公司將水費(fèi)發(fā)票開具給我公司,水費(fèi)發(fā)票內(nèi)容主要為:水冰雪*用水費(fèi),稅率為3%; 施工方開了本次結(jié)算款的全額發(fā)票,但實(shí)際結(jié)算金額時(shí)扣除了施工方使用的水費(fèi)款,我們開簡(jiǎn)易征稅的發(fā)票(水費(fèi))給施工方,請(qǐng)問這樣該怎么做賬啊?
我們公司是科技公司,自己開發(fā)一款軟件賣水果,公戶收到騰訊后臺(tái)統(tǒng)一轉(zhuǎn)來的水果費(fèi)用,然后把對(duì)應(yīng)的成本金額轉(zhuǎn)給水果公司,對(duì)方開出水果發(fā)票給我們?nèi)胭~,這樣可以嗎?
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬,第二季度44萬,第三季度預(yù)計(jì)0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬,專項(xiàng)扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
不是一個(gè)公司,只是我們小區(qū)是這個(gè)開發(fā)商建的,先在還沒建完,只交付了5棟樓,發(fā)票是沒辦法重開,如果發(fā)票不能重開這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么處理?請(qǐng)老師指教
房地產(chǎn)那邊能給你開發(fā)票嗎?能開的話,你可以差額借銀行存款。4.35 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.35÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,4.35÷1.01×1%, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.6÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.6÷1.01×1%, 貸銀行存款。如果他給你開不了發(fā)票,那就做第一個(gè)收入就行了,沒法差額。
開發(fā)商不給開票,那我就全額(4.35/1.01)計(jì)入收入, 成本是3.6/1.01
成本是3.6匯算清繳這個(gè)成本需要納稅調(diào)增。