你好,這個(gè)你可以計(jì)入到管理費(fèi)用。
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請(qǐng)問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師,公司8月份買了一臺(tái)電腦并使用,但經(jīng)理11月份才報(bào)銷,請(qǐng)問做固定資產(chǎn)卡片做什么時(shí)候的呢?折舊從什么時(shí)候開始呢
老師,新公司5月份成立,并購(gòu)買了生產(chǎn)用設(shè)備固定資產(chǎn)一批,6月份公司還沒有開始試生產(chǎn),請(qǐng)問老師6月份計(jì)提折舊計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?計(jì)入制造費(fèi)用折舊費(fèi)的話什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?
老師,我們公司之前的賬是代賬會(huì)計(jì)做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計(jì)提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計(jì)提折舊,外賬會(huì)計(jì)說見到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計(jì)提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
老師,我們公司是自建廠房,房產(chǎn)證件已經(jīng)辦下來了,但是沒有看到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,去年五月份也已經(jīng)投產(chǎn)了,之前的代賬會(huì)計(jì),說沒有竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),一直也沒有計(jì)提折舊,說結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),又要交房產(chǎn)稅,想問問,這樣子處理合適嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
老師那要是生產(chǎn)了呢做什么科目
你好這個(gè),這個(gè)計(jì)入到制造費(fèi)用。
意思就是生產(chǎn)前做管理費(fèi)用,生產(chǎn)開始后做制造費(fèi)用是嗎?
你好,是的,就是這個(gè)意思。