您好,這個(gè)的話,如果開票的話,這個(gè)你們開技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)大類是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)的
老師,我想咨詢一下,我們公司給人社局開具了培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,人社局給我們打款了,沒有簽訂合同。然后這筆款我們是做收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
老師,現(xiàn)在準(zhǔn)備接手一家技術(shù)咨詢服務(wù)企業(yè),前任會(huì)計(jì)把2019年收到的咨詢服務(wù)費(fèi)收入掛在其他應(yīng)付款下,金額有100多萬(wàn)元(沒有開出發(fā)票),還有一年以上的預(yù)收款金額也很大,這樣的帳務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以接手這家公司的帳嗎?如果接手這家公司的帳要怎么處理?謝謝老師!
老師,你好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在賬上掛著幾筆預(yù)收賬款(票未開出去,職稱評(píng)審證未審核,服務(wù)未到期)和預(yù)付賬款(款項(xiàng)已付,票為開進(jìn)來,咨詢服務(wù)還沒有到期),合同上沒有規(guī)定開票時(shí)間或者付款方式這些的,請(qǐng)問這個(gè)年終結(jié)賬,一直掛在賬上有風(fēng)險(xiǎn)沒有
老師,請(qǐng)教下,公司之前請(qǐng)了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對(duì)方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時(shí)候給我司開了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個(gè)是小規(guī)
老師,請(qǐng)教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費(fèi),后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對(duì)方退費(fèi)一半,這筆款當(dāng)初對(duì)方開了發(fā)票,我方做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到對(duì)方退款同時(shí)收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
免增值稅嗎?開0稅率嗎?
這個(gè)的話技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,這個(gè)是免稅的,免稅不是0稅率
那這個(gè)稅率怎么選
你是一般納稅人還是小規(guī)模?
一般納稅人
您好發(fā)票填開頁(yè)面,在稅率下拉列表中選擇免稅
好的非常感謝
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝