你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?

轉(zhuǎn)讓金融商品,賣出價10557.60萬元,另發(fā)生手續(xù)費(fèi)支出,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額9萬元,稅額0.54萬元。該批金融商品買入價4536.80萬元。上述賣出價與買入價均為含稅價格。 怎么做會計分錄?
按照3%簡易計征的一般納稅人公司出售二手車,購入80000,累計折舊70500,賣出9000,資產(chǎn)凈值9500高于收到的錢,分錄怎么做,要按照多少稅率繳交增值稅,還需要繳納印花稅嗎
出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),轉(zhuǎn)讓收入5萬存入銀行,增值稅3000元,商標(biāo)權(quán)賬面余額為8萬,商標(biāo)累計攤銷2萬。請問這筆分錄怎么做?
銷售價格為200萬元庫存商品一批,增值稅率3%,收到轉(zhuǎn)賬支票50萬,商業(yè)匯票50萬,抵之前預(yù)收款10萬,其余尚欠。會計分錄怎么做,具體數(shù)額為多少。
銷售一批價格為200萬的庫存商品,增值稅率為3%,收到轉(zhuǎn)賬支票50萬,商業(yè)匯票面值50萬,抵之前預(yù)收款10萬,其余尚欠。這是題目的全部,會計分錄怎么做,數(shù)額為多少。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


小規(guī)模企業(yè)
購入的時候怎么做賬?轉(zhuǎn)出的又是怎么做賬?
借銀行存款35 貸無形資產(chǎn)30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅35/1.03*1%= 資產(chǎn)處置損益
麻煩寫的再清楚一點(diǎn)吧?謝謝老師
你那一個個數(shù)字不懂啊
購入的時候,轉(zhuǎn)出的時候
借無形資產(chǎn)30 貸銀行存款30 你們攤銷了嗎?如果攤銷了金額是多少?
貸方科目叫“資產(chǎn)處置損益嗎?”沒攤銷,需要攤銷嗎?
借銀行存款35 貸無形資產(chǎn)30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅35/1.03*1%=0.34 資產(chǎn)處置損益4.66
資產(chǎn)處置損益在貸方表示什么?
什么情況下需要攤銷啊?
表示處置收益,借方表示損失
增值稅是按照增值部分繳納嗎?不是按照5萬繳納增值稅嗎?
不是,小規(guī)模這里是全額部分啊
小規(guī)模季度30萬內(nèi)免增值稅。超出的話,是按照全額繳納增值稅對嗎?
是的,你說的是正確的
換算不含稅是除以1.03,為什么不是1.01???
這里不是貨物,是資產(chǎn)啊
轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的增值稅稅率是3%,可以這么理解嗎?
你的而理解是對的這里