需要做收入申報(bào)增值稅的
我們公司是買的別家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,花了有50多萬(wàn) 1、這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照款咋入賬合適? 2、這個(gè)公司之前的經(jīng)營(yíng)地址和現(xiàn)在不在一個(gè)縣市,其實(shí)我們是今年三四月份開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的,但稅務(wù)系統(tǒng)有顯示去年的報(bào)稅信息,報(bào)表有年初數(shù),我從四月開(kāi)始建的賬,這個(gè)有啥聯(lián)系沒(méi)? 3、這種情況殘保金我要申報(bào)繳納嗎?謝謝老師!
我剛接手了一家新公司,剛剛辦下來(lái)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其他什么都沒(méi)有,基本戶也沒(méi)開(kāi),但是運(yùn)營(yíng)了近兩個(gè)月了,就是自己簡(jiǎn)單記的進(jìn)出流水賬,我現(xiàn)在接手,該怎么下手開(kāi)始會(huì)計(jì)工作呢?
公司新成立,于2021年1月26日取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,銀行基本戶使用的是其他單位原先的賬戶,已經(jīng)改名為本單位,但是查看銀行流水有1月26日之前的,甚至還有2020年1月份的,我是需要全部都做賬嗎?(新成立的公司好多東西都是原先公司的,只是改了新的名稱)
公司新成立,于2021年1月26日取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,銀行基本戶使用的是其他單位原先的賬戶,已經(jīng)改名為本單位,但是銀行流水、回單有1月29日之前的,新單位實(shí)際業(yè)務(wù)從1月29日開(kāi)始的,(新成立的公司好多東西都是原先公司的,只改了新的名稱、法人,增加了新的經(jīng)營(yíng)范圍),1月29日之前的回單我需要作賬嗎?還是直接從新單位1月29日開(kāi)始做?
我們公司是新成立的公司,是商品流通行業(yè),上個(gè)月8月13號(hào)開(kāi)始營(yíng)業(yè)買吃的。到現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照說(shuō)沒(méi)下來(lái),現(xiàn)在已經(jīng)是9月份了,都營(yíng)業(yè)一個(gè)月了,那我建帳期初數(shù)據(jù)要輸入嗎本來(lái)期初數(shù)據(jù)不用輸入的是吧,因?yàn)槭切鲁闪⒌墓?新建帳套,我去他們已經(jīng)建立了,是管家婆財(cái)務(wù)雙貿(mào)版,8月份開(kāi)始的,我的總帳怎么辦,有點(diǎn)不懂
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師,除了增值稅還有別的稅種需要申報(bào)的嗎?
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