支付勞務(wù)派遣費(fèi)用時(shí),工資和社保通常計(jì)入“勞務(wù)成本”或“應(yīng)付職工薪酬”,服務(wù)費(fèi)則計(jì)入“管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)”。收到的差額發(fā)票,僅體現(xiàn)服務(wù)費(fèi)部分,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)分類確認(rèn)成本或費(fèi)用。
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經(jīng)費(fèi)0.2萬,管理費(fèi)0.5萬元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計(jì)13.7萬,勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,具體會計(jì)分錄?他這樣開票對不對
老師,勞務(wù)派遣公司,比如工資、社保都是由用工單位支付,勞務(wù)派遣公司只收取服務(wù)費(fèi)是按5個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)開票?
老師,公司支付的勞務(wù)派遣的工資寄什么科目,對方有開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,公司支付的勞務(wù)派遣的工資寄什么科目,對方有開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,員工在公司上班,只不過他們的工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)放
老師,勞務(wù)派遣我們公司需要給員工操作什么呢,是勞務(wù)派遣公司發(fā)工資,上社保,報(bào)個(gè)稅,我們支付服務(wù)費(fèi),取得發(fā)票是不就可以了
老師,是不是醫(yī)藥行業(yè)比較好?
有六七家母嬰連鎖店會計(jì)好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報(bào)稅
有六七家母嬰連鎖店會計(jì)好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報(bào)稅
老師現(xiàn)金流量表怎么編
稅務(wù)局打電話說利潤臨近300萬,讓自查,我應(yīng)該從哪里查起?
需開發(fā)票流水幾千元,前臺收銀全部打到公賬上了,銀行流水月超過了10萬,季度超過了30萬,為了避稅及避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),多出幾十萬公賬的銀行流水怎么操作處理?可以打到法人媽媽私賬上嗎
增值稅專用發(fā)票油票可以抵扣增值稅嗎
沒有租車合同,進(jìn)入費(fèi)用的是不是也要調(diào)出來呀
老師,這個(gè)題目在算其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動時(shí),為什么是用980-600而不是用1000-600呢,這里的公允價(jià)是1000呀
老師,你好,稅務(wù)局打電話說,收入臨近300萬,讓自查,我應(yīng)該從哪里下手自查呢?
工資可以計(jì)入管理費(fèi)用-工資嘛?
不可以,工資應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”或與之相關(guān)的成本科目,如“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”等,具體取決于工資所屬的部門或業(yè)務(wù)性質(zhì)。管理費(fèi)用中一般不直接列支工資。
好的謝謝
不客氣,有其他財(cái)會問題隨時(shí)提問。祝您一切順利!