可以的,可以再給他補上的。
老師,我們公司收到這種個人代開的發(fā)票,這個個人所得稅依法代扣代繳,是我們公司按20%-40%個人勞務報酬來預扣預繳嗎?
老師你好,請問建筑勞務收到個人代開的勞務發(fā)票可以直接計入成本嗎?具體分錄是什么?還有這個勞務報酬的個人所得稅是個人自己繳納還是一定要我們公司代扣代繳
我公司與個人簽定勞務合同,個人代開發(fā)票單位在開具發(fā)票時,在發(fā)票備注欄內統(tǒng)一注明“個人所得稅由支付方依法預扣預繳(或代扣代繳)”那我們公司是不是一定要幫個人申報勞務報酬個稅?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調,安裝費20000元,他今天去了稅務局申請代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應在次月15日前辦理勞務報酬所得,個人所得稅預扣預繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務報酬該扣多少個人所得稅呢?
請問 票先抵扣了增值稅,但是還沒給對方代扣代繳個人所得稅 再補代扣代繳勞務報酬還可以嗎? (是房東開給我們的房租票,但是發(fā)票上備注了代扣代繳個人所得稅的字樣)
老師,公司申報工資個稅人數超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現金牛還是 痩狗業(yè)務呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應收款和其他應付款這個科目可以對調,調成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務,是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
怎么找到以往課程?
老師好,請問債權投資的入賬價值怎么算啊
這個在我們客戶端可以辦理嗎?還是必要去大廳辦理
你如果是補左手期4月份的話,需要去大廳。如果是補到這個月,不用。
48000元可能需要繳納多少錢個稅呢,公司在新疆
你好 假設含稅的 48000÷1.01×80% × 30% -2000,按照這個來
咋這么多呢,9400多
對的是的,是這么做的
那這部分代扣代繳的個稅算我們公司的稅費還是對方還需要給我們公司的,當時我們已經付款48000元勞務費的
這個是個人承擔的,或者是你們自己協(xié)商,你單位給他承擔也可以的。 匯算清掉的時候,可以按照綜合所得多退少補,多繳納的,可以退回,和工資的稅率是一樣的。 如果是他個人承擔的話,需要把這個錢給你們。你們再交給稅務局。
好的,這個發(fā)票我沒注意了,這里我想請教一下,代開發(fā)票上面的稅率1%和稅率3%有什么區(qū)別,我看1%的代開發(fā)票備注里面有個代扣代繳個稅的提醒,可是3%的代開發(fā)票備注里面沒有這樣的提醒,這兩種發(fā)票有什么區(qū)別?
這個是增值稅稅率 1%和3%沒有區(qū)別的。
代開3%,普通發(fā)票也是按照1%來交增值稅。
我的意思是代開發(fā)票上面的備注里面1%發(fā)票有代扣代繳的提醒,可是3%沒有這樣的提醒,為什么會這樣子,
和沒有關系,就是增值稅稅率的問題。 你去看一下開票內容是一樣的嗎? 如果是一樣的話,你得找你稅務局。 正常規(guī)定的是勞務報酬的需要代扣代繳
好的,這個感覺有點麻煩,如果是安裝服務費的話這個代開發(fā)票也是勞務費的方式處理嗎?這個也交這么多稅款瑪?我們公司有個預付10萬多的安裝服務費,是給個人預付的款項,這個也需要按這個方式支付個稅肯定是交很多稅款的
安裝屬于勞務報酬 需要
如果是個體戶的話呢,不需要代扣代繳對吧?
是的,不需要帶口帶交。
對的是的,不需要代扣代繳。
好的,謝謝老師給我解釋!
不用客氣,工作愉快