您好,這個(gè)是要算到員工的個(gè)稅的,要算
以下發(fā)放的員工的福利費(fèi),需要納入工資薪金里面申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,過節(jié)給員工發(fā)的月餅,是做到福利費(fèi)里面吧, 是要繳納個(gè)稅的吧?那我單位給工傷的員工報(bào)銷住院費(fèi),也做到福利費(fèi)里面,不需要繳納個(gè)稅嗎
老師,給員工支付的福利費(fèi),我都記到了福利費(fèi)里面,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,發(fā)給員工的產(chǎn)品福利,需要做到工資里面算個(gè)稅嗎
有一筆員工團(tuán)建旅游費(fèi),我放在福利費(fèi)里面,并納入工資交了個(gè)稅,上面查賬說旅游費(fèi)放在福利費(fèi)也不恰當(dāng),要匯算清繳要做調(diào)增,這個(gè)說法對(duì)嗎?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會(huì)計(jì)往來科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計(jì)欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
我朋友和我說他們公司每個(gè)月都會(huì)從工資里扣一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)10塊錢,然后說節(jié)日發(fā)的都是200的購物卡,沒見到申報(bào)工資的時(shí)候會(huì)加上這筆福利費(fèi)200
這個(gè)的話,因?yàn)槭莻€(gè)人的,所以正常來說是要算才對(duì)的