借庫存現(xiàn)金55000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入55000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅55000/1.13*13% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,上個(gè)月我們公司生產(chǎn)的A半產(chǎn)品100件。在上個(gè)月6月份產(chǎn)品入庫時(shí)是作為良品入庫了,但是在本月領(lǐng)用A半成品生產(chǎn)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月入庫的A半成品100件,其中有10個(gè)需要作報(bào)廢處理掉。部分原因是生銹壞掉了,還有部分原因是手修無法修好,最終只能定義為報(bào)廢品。那對(duì)于這些各種原因?qū)е碌膱?bào)廢。財(cái)務(wù)在做成本核算的時(shí)候,可以直接減少當(dāng)月的半成品良品入庫數(shù)據(jù),增加當(dāng)月的BAO數(shù)據(jù)嗎?如下例子:假設(shè)本月共生產(chǎn)A半成品250件,報(bào)廢25件。財(cái)務(wù)做成本核算,計(jì)算當(dāng)月良品入庫,把本月發(fā)現(xiàn)的上月生產(chǎn)批次的報(bào)廢的10個(gè)在當(dāng)月良品入庫數(shù)里面調(diào)減(250-25-10=215件),NG數(shù):當(dāng)月NG加上在本月生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的上月上次批次的10個(gè)報(bào)廢品(25+10=35件)。這樣去做可以嗎?
老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺得產(chǎn)品質(zhì)量有問題不接受,但是我們檢測(cè)是沒有問題的,因是安裝過所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個(gè)產(chǎn)品不含稅賣價(jià)是3萬,13%稅率 (對(duì)于這種損失,進(jìn)項(xiàng)稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒有發(fā)票的怎么處理
1)5月29日,華星公司進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余800元,無其他違紀(jì)行為。經(jīng)查上述現(xiàn)金溢余的原因是:少支付給康達(dá)公司的款項(xiàng),應(yīng)退還。(2)5月30日進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,丟失機(jī)器一臺(tái),賬面原值為36,000元,已提折舊26,400元,作營(yíng)業(yè)外支出處理(3)5月30日,公司進(jìn)行存貨清查,乙材料賬面余額6500千克,實(shí)存數(shù)量6550千克,單價(jià)每千克是12元。經(jīng)查不符原因是:材料收發(fā)計(jì)量誤差,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷。(4)5月30日,公司發(fā)生火災(zāi),倉庫A產(chǎn)品1000件全部報(bào)廢,單位成本為240元。經(jīng)批準(zhǔn):A產(chǎn)品損失由保險(xiǎn)公司賠償10萬元,其余作非常損失處理這四筆的審批前和審批后會(huì)計(jì)分錄怎么做?并要寫出具體金額。就是這四筆,能快點(diǎn)解答嗎?
請(qǐng)問我們有一批商品由于廠家供應(yīng)材料問題導(dǎo)致報(bào)廢了,商品的成本價(jià)是180,其中材料是100,現(xiàn)在準(zhǔn)備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現(xiàn)在實(shí)際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實(shí)際我們最終再支付材料商20,請(qǐng)問我怎么做會(huì)計(jì)分錄? 先把報(bào)廢的半成品轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報(bào)廢是由于外部責(zé)任造成的,那么在批準(zhǔn)后還應(yīng)將損失計(jì)入其他應(yīng)收款,并向廠家進(jìn)行索賠。 借:其他應(yīng)收款——某材料商180 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應(yīng)付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應(yīng)收款平不了?
老師。是這樣,我們公司是跟國(guó)企,就是中鐵4局,10局,這樣子合作,就是中鐵現(xiàn)在有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),就是需要我們公司有生產(chǎn)廠家的資質(zhì),采購一批滅火器,我們沒有我們就是商貿(mào)賺取差價(jià)的公司,那現(xiàn)在我們公司就找了一個(gè)生產(chǎn)廠家去跟中鐵報(bào)價(jià)做生意,開發(fā)票給中鐵,但是廠家開銷項(xiàng)票,其實(shí)是有我們公司的差價(jià)在里面的,比如,一個(gè)滅火器廠家給我們40,賣中鐵是50,開發(fā)票給中鐵也是50,那我就是不明白,我們公司跟廠家業(yè)務(wù)怎么做,付款開票都怎么走賬,,才能把原來屬于公司的利潤(rùn),合理合規(guī)的,拿回企業(yè)
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130萬,貸:庫存商品130萬
如果成本是130萬那就填寫130萬
那我下月申報(bào)是不是附表一上要把55000填在未開票收入里?
是的,填寫到未開票收入行次