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有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???

2024-09-13 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-13 14:10

借:庫(kù)存商品/資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶5451 追問 2024-09-13 14:17

還有嗎?比如進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目不動(dòng)嗎?

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快賬用戶5451 追問 2024-09-13 14:18

這個(gè)借方,庫(kù)存商品的是填負(fù)數(shù)金額嗎?

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快賬用戶5451 追問 2024-09-13 14:20

比如說(shuō)是負(fù)數(shù)100的紅沖發(fā)票,該怎么寫完整的分錄???老師,請(qǐng)?jiān)敿?xì)一點(diǎn)哦

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齊紅老師 解答 2024-09-13 14:21

借:庫(kù)存商品 100(紅字表示減少) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100 貸:原材料/應(yīng)收賬款等 100

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齊紅老師 解答 2024-09-13 14:21

對(duì)頭!你理解得正確。當(dāng)有紅沖發(fā)票的情況時(shí),確實(shí)需要使用紅字來(lái)表示減少的金額。完整的分錄如下: 借:庫(kù)存商品 100(紅字表示減少) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100(紅字) 貸:原材料/應(yīng)收賬款等 100 這樣就完整地反映了紅沖發(fā)票的會(huì)計(jì)處理過程。

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齊紅老師 解答 2024-09-13 14:22

對(duì)頭!你理解得正確。當(dāng)有紅沖發(fā)票的情況時(shí),確實(shí)需要使用紅字來(lái)表示減少的金額。完整的分錄如下: 借:庫(kù)存商品 100(紅字表示減少) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100(紅字) 貸:原材料/應(yīng)收賬款等 100 這樣就完整地反映了紅沖發(fā)票的會(huì)計(jì)處理過程。

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快賬用戶5451 追問 2024-09-13 14:23

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比如說(shuō)是13元,是借方正數(shù)13元嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-13 14:25

是的,如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是13元,那么在做分錄時(shí)借方應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”13元,為正數(shù)。完整的分錄如下: 借:庫(kù)存商品/資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13 (如果涉及成本類科目,同時(shí)調(diào)整成本) 這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。

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2024-09-13
你好, 這個(gè)不需要轉(zhuǎn)出去,有余額是正常的
2021-10-22
如果是福利費(fèi),不允許抵扣,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-09-26
您好,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-03-01
你好? 你把你之前的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分別多少金額 發(fā)來(lái) ;? ? 我看具體怎么寫分錄?
2021-06-02
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