應(yīng)按照?30?萬(wàn)元來(lái)調(diào)整補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 原因如下:22?年發(fā)生工傷賠款?20?萬(wàn)元做了營(yíng)業(yè)外支出并稅前扣除,在?23?年收到保險(xiǎn)公司賠款?30?萬(wàn)元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)要求調(diào)整?22?年的營(yíng)業(yè)外支出,說(shuō)明稅務(wù)認(rèn)為?22?年稅前扣除的支出不合理,需要進(jìn)行調(diào)整。此時(shí)應(yīng)將?23?年收到的全部賠款?30?萬(wàn)元作為調(diào)整的依據(jù),補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,而不是按照?20?萬(wàn)元進(jìn)行調(diào)整
老師好,案例: 有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主是王平,2021年取得營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本90萬(wàn),稅金及附加15萬(wàn)(包含已經(jīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅3萬(wàn)); 銷售費(fèi)用15萬(wàn); 管理費(fèi)用30萬(wàn)(其中業(yè)主王平的工資薪金8萬(wàn),其他員工的工資薪金20萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)); 財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn); 營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn),為行政性罰款支出。王平除以上經(jīng)營(yíng)所得外,未取得綜合所得。 2020年,王平費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)6萬(wàn)元;專項(xiàng)扣除3萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除3.6萬(wàn)元(其中子女教育1.2萬(wàn),贍養(yǎng)老人2.4萬(wàn))。 計(jì)算: 經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)總額=200-90-15-15-22-30-3-5=20萬(wàn)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整: 2×60%=1.2萬(wàn),200×5‰=1萬(wàn)元,調(diào)增=2-1=1萬(wàn)。 不允許扣除的項(xiàng)目: (1)業(yè)主工資8萬(wàn); (2)行政性罰款支出5萬(wàn); (3)個(gè)人所得稅3萬(wàn)。 應(yīng)納稅所得額 =20+1+8+5+3-6-3-3.6=30.4萬(wàn); 應(yīng)納稅額 =30.4×30%-4.05=5.07萬(wàn); 應(yīng)補(bǔ)繳稅額 =5.07-3=2.07萬(wàn)。 麻煩看下 這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司20年收到對(duì)方開出增值稅專票價(jià)稅21萬(wàn),20年己抵扣增值稅和所得稅。由于對(duì)方材料有些不合格,22年打官司他們賠付1萬(wàn)多 我們付款時(shí)少打1萬(wàn)多,賬不平該怎么處理?作營(yíng)業(yè)外支出?還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款及滯納金?
老師好 21年有筆30萬(wàn)的成本支出 分成2筆15萬(wàn)支付 21年6月份預(yù)付15萬(wàn) 分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 128712.87 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估進(jìn)項(xiàng) 1287.13 貸:銀行存款 130000 21年10月份收到發(fā)票并付尾款13萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 257425.74 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行流水 130000 應(yīng)付賬款 130000 22年調(diào)整分錄怎么調(diào)整呢 因?yàn)槭强缒炅?是不是要做到以前年度損益調(diào)整里。
公司是電商公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年今年前幾個(gè)月都少記了發(fā)貨超時(shí)扣款還有運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)扣款,打算今年的記到營(yíng)業(yè)外支出-賠付款支出,去年的要計(jì)入以前年度損益調(diào)整加入20000元,那匯算清繳所得稅報(bào)表是要調(diào)整哪里
老板:我們有個(gè)工傷賠款,企業(yè)2022年墊付80萬(wàn),我們?cè)?022年做了營(yíng)業(yè)外支出,保險(xiǎn)公司2023年才陪付30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要求我們2022年匯算清繳納稅調(diào)整50萬(wàn),合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
不是,我說(shuō)錯(cuò)了,22年我們的賠償金就是30萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出也是入了30萬(wàn),但23年收到了10萬(wàn)保險(xiǎn)賠償,我們把這10萬(wàn)入了23年的營(yíng)業(yè)外收入,那現(xiàn)在稅務(wù)要我們調(diào)增22年的全部營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn),是不是不合理?畢竟我們23年收到的保險(xiǎn)理賠10萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外收入,否則這10萬(wàn)豈不22年和23年全部納稅了?
是的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就交稅了
那我就應(yīng)該納稅調(diào)整只要20萬(wàn),是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的